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发布时间:2023-10-10 00:30:21

[多项选择]下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有()
A. 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
B. 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
C. 由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
D. 以A公司的名义寄发银行询证函
E. 核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性

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[多项选择]下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有()
A. 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
B. 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
C. 由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
D. 以A公司的名义寄发银行询证函
E. 核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性
[简答题]如何实施函证程序?
[单项选择]针对应收账款存在认定实施函证程序时,如果最终注册会计师未收到积极式询证函回函,则拟实施的替代程序不包括()。
A. 检查期后收款记录
B. 针对客户信息进行跟函
C. 检查销售合同、销售发票和发货记录
D. 检查被审计单位与客户之间的函电记录
[多项选择]《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》第五条规定,注册会计师在作出是否有必要实施函证程序的决策时,应当考虑()。
A. 评估的认定层次重大错报风险
B. 通过实施其他审计程序获取的审计证据如何将检查风险降至可接受的水平
C. 重要性水平
D. 评估的财务报表层次重大错报风险
[单项选择]下列审计准则中没有明确实施函证程序以获取审计证据的重要性的是()。
A. 1231号审计准则
B. 1141号审计准则
C. 1301号审计准则
D. 1311号审计准则
[单项选择]对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,注册会计师认为最可能证实的是()。
A. 计价和分摊
B. 分类
C. 存在
D. 完整性
[多项选择]中国注册会计师审计准则对注册会计师针对其做出实施函证程序作出了规定的账户有()。
A. 银行存款、借款及与金融机构往来的其他重要信息
B. 应收账款
C. 存货
D. 库存现金
[单项选择]审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()
A. 审计人员的业务能力
B. 被审计单位的会计人员的素质
C. 被审计单位内部控制的健全程度
D. 审计人员是否遵守审计准则
[单项选择]审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方式取决于()。
A. 审计人员的业务能力
B. 被审计单位的会计人员的素质
C. 被审计单位内部控制的健全程度
D. 审计人员是否遵守审计准则
[判断题]企业银行存款的账面余额与银行对账单余额因未达账项存在差额时,应按照银行存款余额调节表调整银行存款日记账。
[多项选择]在下列各项中,使得企业银行存款日记账余额大于银行对账单余额的有()。
A. 企业开出支票,对方未到银行兑现
B. 银行误将其他公司的存款记入本企业银行存款账户
C. 银行代扣水电费,企业尚未接到通知
D. 银行收到委托收款结算方式下结算的款项,企业尚未收到通知
E. 企业已收款入账,银行尚未收款入账
[判断题]每日终了,银行存款Et记账必须结出余额,并与银行对账单核对相符。
[多项选择]下列各项中,可能引起企业银行存款日记账余额和银行对账单余额不一致的有()。
A. 企业错账、漏账
B. 银行错账、重账
C. 未达账项
D. 应收账款
[多项选择]审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差额,其原因可能有()。
A. 存在未达账项
B. 被审计单位会计记录错误
C. 存款提前人账
D. 开户银行记录错误
E. 存款余额不足
[判断题]银行存款余额调节表不能作为调节银行存款账面余额的原始凭证。
[多项选择]编制银行存款余额调节表时,下列未达账项中,会导致企业银行存款日记账的账面余额大于银行对账单余额的有()。
A. 企业开出支票,银行尚未支付
B. 企业送存支票,银行尚未入账
C. 银行代收款项,企业尚未接到收款通知
D. 银行代付款项,企业尚未接到付款通知
[单项选择]检查银行存款余额调节表是证实财务报表所列的银行存款是否真实的重要程序,但通过检查银行存款余额调节表并不能帮助注册会计师发现的情况是()。
A. 年末最后一天开出支票,要求顾客年后办理转账手续,未入账
B. 某项支出已计人银行存款日记账,但没有开出转账支票
C. 将资产负债表日后收到的银行存款记人被审计年度
D. 应付票据已由银行付讫,但被审计单位并未人账

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