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发布时间:2023-12-25 23:05:20

[多选题]全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制所进行的全面审计,包括( )
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督

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[多选题] "全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制所进行的全面审计,包括( )
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督"
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合( )的要求而制定和执行的政策和程序。
A.内部审计准则
B.组织适当管理层
C.高级管理层
D.权力机构
[填空题]内部审计是内部控制的( );
[判断题]建设项目审计由内部审计机构负责组织实施,原则上遵循“谁建设,谁审计”。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]税务系统内部审计是指内部审计机关和审计人员,在上级内部审计机构和本单位负责人的领导下,根据有关的法律、法规和规定,采用一定的程序和方法,对本级及下属单位的( )、( )、( )、( )、基本建设管理、政府采购管理、专项资金管理等活动以及领导干部经济责任审计进行检查和评价的一种独立的经济监督作为。( )
A.内部控制
B.预算管理
C.财务收支
D.固定资产管理
[单选题]《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,社会保险经办机构内部控制由组织机构控制、业务运行控制、( )、信息系统控制等组成。
A.基金管理控制
B.基金财务控制
C.会计核算控制
D.岗位责任控制
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部控制目标的实现有赖于( )
A.高级管理者的重视
B.内部审计人员的努力
C.组织所有人员的参与
D.外部审计师的参与
[填空题]对内部控制实施审计监督,内审部门可参考国资委( )及( )的相关指引,通过审查内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素实施内控审计评价。
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部审计机构应当建立审计工作底稿的( ),明确规定各级复核的要求和责任。
A.一级复核制度
B.统一复核制度
C.分级复核制度
D.审计组长复核制度
[单选题]根据《内部审计基本准则》,内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A.独立性和客观性
B.独立性和权威性
C.公正性和客观性
D.独立性和谨慎性
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误

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