更多"[单选题]审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”"的相关试题:
[判断题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的管理活动。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的( )活动。( )
A.监督
B.审计
C.管理
D.评价
[判断题]班组班长可以安排未参加交底或未在交底书上签字的人员上岗作业。
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、财务会计报告,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得证明材料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]( )是指审计人员在参加审计项目中,发现自己与本审计项目具有规定需要回避的情形,以口头或书面形式主动提出不参加或不继续参加本审计项目的请求。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[单选题]( )的大额现金收付业务需由业务主管人员或换人卡把核对确认,并在存取款凭证上签字备查。
A.1万元以上
B.5万元以上
C.10万元以上
D.20万元以上
[单选题]审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。( )
A.固有风险
B.控制风险
C.抽样风险
D.审计风险
[单选题]审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员与同一被审计单位接触可能对审计( )造成的损害。( )
A.适应性
B.独立性
C.广泛性
D.针对性
[多选题]( )是指在实施审计项目时,参加审计项目的审计人员符合回避条件,应当回避而不自行回避时,有关人员以口头或书面形式申请回避的一种回避方式。
A.自行回避
B.申请回避
C.指令回避
[单选题]审计工作中,审计现金科目应掌握的重点是:盘点库存现金;抽查部分现金日记账记录;审查( )。( )
A.现金收支原始凭证
B.会计报表
C.经费支出账目
D.银行存款收支原始凭证
[判断题]审计人员一年内被审计组退回两次(含)以上的,审计人员所属机构应责令其退出审计岗位。
A.正确
B.错误
[单选题]无需在调查询问笔录上签字的人员是()。
A.被询问人
B.被询问人员亲属
C.询问人
D.记录人
[单选题]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施( )审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。( )
A.适当的
B.全部
C.必要的
D.检查和复核