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发布时间:2023-11-26 03:29:48

[单选题]总行()是基金销售业务的内部审计部门,应对基金销售业务内控执行情况及合规性进行再监督。
A.零售金融部
B.风险管理部
C.法律合规部
D.审计部

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[判断题]1下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由高级管理层负责。(.)
A.正确
B.错误
[单选题]6商业银行总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经(.)同意。
A.董事会
B.监事会
C.董事会或监事会
D.总行负责人
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估( )。
A.识别可能影响客观性的因素
B.评估可能影响客观性因素的严重程度
C.向审计项目负责人报告客观性受损可能造成的影响
D.向内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
[单选题]:总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能( )。
A.管理
B.检查
C.监督
D.评价
[判断题]第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]本办法所称审计复议是指接受总行审计部审计的单位或个人(以下统称'申请人')对审计结论有异议,向总行申请复议的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]《内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计》所称建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、盈利性所进行的独立监督和评价活动。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。
A.正确
B.错误
[判断题]:商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和( )的审计证据。
A.完整
B.真实
C.充分
D.准确
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注( )风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。
A.组织
B.全面
C.系统
D.市场
[多选题]内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列( )事项履行内部审计职责。
A.财政收支、财务收支及其有关经济活动
B.建设项目、技术改造项目、政府采购及重大投资活动
C.主要负责人履行经济责任情况
D.经济管理和效益情况
E.内控制度的健全性、有效性以及风险管理情况
F.专项审计调查
[单选题]内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定( )指导内部审计人员的工作。
A.内部审计准则
B.内部审计工作手册
C.审计工作底稿
D.审计方案

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