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发布时间:2023-12-14 05:03:27

[判断题]反洗钱内部审计应提出审计意见和整改建议,及时向董事会及其审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱内部审计应提出审计意见和整改建议,及时向董事会及其审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况
A.正确
B.错误
[单选题]及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和()。
A.整改建议
B.整改方案
C.整改报告
D.整改结论
[单选题]反洗钱内部审计提出审计意见和整改建议,应及时向()及其下设的审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况。
A.股东大会
B.董事会
C.部门负责人
D.分管领导
[简答题]承包方与受让方达成流转意向后,承包方应当及时向所在连队管理委员会提出申请,经连队管理委员会初审后,报团场经济发展办公室审核。承包方为基干民兵的,经连队管理委员会初审,报团场武装部审核并出具相关意见后报团场经济发展办公室复审。如无违反本办法规定,承包方与受让方现场签订书面流转合同,由团场经济发展办公室盖章后生效、兵团职工身份地经营权流转合同一式四份,流转双方各执一份,连队管理委员会留存一份,团场经济发展办公室备案一份。
[单选题]( )协助董事会秘书负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露,以及董事会、董事会各专门委员会及投资者关系管理等其他日常事务。
A.董事会办公室
B.监事会办公室
C.行长办公室
D.党群工作部
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行内部审计指引》,商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
A.董事
B.独立董事
C.监事
D.审计部门负责人
[单选题]以下属于董事会及审计委员会职责的是:
A.审计计划的审批
B.组织编制中长期审计规划和年度审计计划
C.组织实施审计计划,并督办计划执行
D.及时反馈审计计划的实施情况
[判断题]审计分一年期和五年期进行,且至少每五年开展一次信息科技风险全面审计,及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和整改建议。
A.正确
B.错误

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