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发布时间:2023-11-22 23:06:42

[单项选择]内部审计中人际关系工作的指导原则,以法规制度为基础,兼顾灵活性,保持独立性和()。
A. 保持客观性
B. 保持主观性
C. 保持利益性
D. 保持公平性

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[单项选择]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,()被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A. 不得负责
B. 可以负责
C. 不得监督
D. 以上都不对
[多项选择]为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据()制定《内部审计基本准则》。
A. 《中华人民共和国审计法》
B. 《审计署关于内部审计工作的规定》
C. 公安部相关规定
D. 相关法律法规
[单项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是()。
A. 本单位的财务经理
B. 本单位的财务部门
C. 本单位的监事会
D. 本单位主要负责人或者权力机构
[单项选择]下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。
A. 隶属于财会部门
B. 隶属于总经理
C. 设在监事会
D. 董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构
[单项选择]企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。
A. 全面性
B. 正确性
C. 独立性
D. 前瞻性
[多项选择]内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
A. 方案
B. 计划
C. 组织
D. 领导
[单项选择]为了改善审计与被审计方的关系,内部审计如何被感觉到是很重要的。工作中某些类型的态度有助于内部审计工作得到正确的理解。从管理的角度,下面哪种态度最有助于审计工作得到积极的理解?()
A. 客观的
B. 调查的
C. 怀疑的
D. 协商的
[单项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
A. 对所在单位主要负责人进行经济责任审计
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 追究违法违规的单位和人员的责任
D. 向社会公布审计结果
[多项选择]在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑其与被审计单位之间影响独立性的因素()。
A. 是否存在重大利益关系
B. 与管理层重要人员是否存在私人关系
C. 与审计事项之间是否存在专业关系
D. 其他可能影响独立性的因素
[单项选择]内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的()。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则
[多项选择]审计工作底稿应载明()等方面的事项。(参考《审计署关于内部审计工作的规定》)
A. 审计事项及其期间或截止日期
B. 审计程序的执行过程和执行结果记录
C. 审计结论
D. 审计标准与其他符号及其说明等
[单项选择]从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
A. 与被审单位和委托者均独立
B. 独立于被审单位,不独立于委托者
C. 独立于委托者,不独立于被审单位
D. 与被审单位和委托者均不独立
[多项选择]下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作的独立性的有()。
A. 审计工作不受制于任何部门、单位和个人的干扰,对被审查事项作出评价和鉴定
B. 审计人员保持形式上和实质上的独立性,对被审查事项作出评价和鉴定
C. 审计应独立于被审单位之外
D. 审计工作保持独立性的物质基础
E. 审计人员与被审单位不存在经济利害关系
[单项选择]内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。
A. 审计工作底稿
B. 审计报告
C. 审计计划
D. 项目决策书
[多项选择]下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
A. 评估重大错报风险
B. 确定重要性水平
C. 确定控制测试的样本规模
D. 评估会计政策和会计估计
[多项选择]下列有关审计独立性的说法中,体现审计业务工作上的独立性的有()。
A. 审计机关必须是独立的专职机构
B. 审计人员不参与被审计单位的经营管理活动
C. 审计人员在审计工作的全过程中依法独立行使审计监督权
D. 审计人员依法办理审计事项时,其他行政机关、社会团体或个人不得干涉
E. 审计人员如与被审计单位有利害关系,应当回避
[单项选择]内部审计人员在(),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。
A. 进驻被审计单位后
B. 实施审计后
C. 实施审计时
D. 实施审计前
[判断题]后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。
[名词解释]内部审计

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