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发布时间:2023-11-22 07:05:12

[单项选择]在集团审计中,对于不重要的组成部分,注册会计师应当执行的工作的类型是()。
A. 审计
B. 审阅
C. 分析程序
D. 审核

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[多项选择]基于集团审计目的,集团项目组计划要求组成部分注册会计师执行组成部分财务信息的相关工作,则需要了解组成部分注册会计师的下列()事项。
A. 组成部分注册会计师是否了解并将遵守与集团审计相关的职业道德要求
B. 组成部分注册会计师是否具备专业胜任能力
C. 组成部分注册会计师是否能发现组成部分财务信息的所有错报
D. 集团项目组参与组成部分注册会计师工作的程度是否足以获取充分、适当的审计证据
[单项选择]在集团审计中,对于因风险而重要的组成部分,注册会计师需要执行的工作不包括()。
A. 使用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审计
B. 使用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅
C. 针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项实施审计
D. 针对可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险实施特定的审计程序
[多项选择]针对不重要的组成部分,集团项目组或组成部分注册会计师执行的工作类型可能包括()。
A. 在集团层面实施分析程序
B. 使用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审计
C. 对一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露实施审计
D. 使用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅
[多项选择]集团项目组或组成部分注册会计师执行的下列审计程序中,恰当的有()。
A. 对于具有财务重大性的单个组成部分,集团项目组或组成部分注册会计师应当运用该组成部分的重要性,对组成部分财务信息实施审计
B. 对于不重要的组成部分,集团项目组或组成部分注册会计师应当在集团层面实施分析程序
C. 当已执行的工作仍不能提供充分、适当审计证据时,集团项目组应当选择某些不重要的组成部分,并对已选择的组成部分财务信息亲自执行或由组成部分注册会计师执行进一步程序
D. 如果由组成部分注册会计师对重要组成部分财务信息执行审计,集团项目组应当了解组成部分注册会计师
[多项选择]注册会计师在集团项目审计过程中,可能会对组成部分注册会计师进行评价和参与,下列判断正确的有()。
A. 为应对财务报表重大错报风险,对于组成部分财务信息,集团项目组可能亲自执行或由组成部分注册会计师代为执行审计程序
B. 对于持有大量过时存货的组成部分,集团项目组可以针对存货计价实施或要求组成部分注册会计师实施指定的审计程序
C. 某一组成部分不重要,集团项目组不会参与组成部分注册会计师的风险评估
D. 集团项目组应当及时向组成部分注册会计师通报工作要求,组成部分注册会计师应及时提供相关审计工作底稿
[多项选择]集团项目组在确定对组成部分财务信息拟执行工作的类型以及参与组成部分注册会计师工作的程度时,要考虑的因素包括()。
A. 组成部分的重要程度
B. 识别出的导致集团财务报表发生重大错报的特别风险
C. 对集团层面控制的设计的评价,以及其是否得到执行的判断
D. 集团项目组对组成部分注册会计师的了解
[单项选择]注册会计师审计和内部审计都是现代审计体系的重要组成部分,都关注()的健全性和有效性
A. 外部控制
B. 内部控制
C. 内部审计
D. 外部审计
[多项选择]对重要组成部分,注册会计师执行的工作类型可能包括()。
A. 特定审计程序
B. 集团层面实施分析程序
C. 特定项目审计
D. 财务信息审计
[多项选择]关于组成部分注册会计师向集团项目组沟通的事项,下列说法中,恰当的有()。
A. 是否遵守独立性
B. 组成部分财务信息中查出错报的清单
C. 组成部分财务信息存在管理层偏向的迹象
D. 描述识别出的组成部分层面值得关注的内部控制缺陷
[简答题]简述中国注册会计师协会执业准则体系的组成部分。
[单项选择]被审计单位应当在审计决定生效之日起()日内,将审计决定的执行情况书面报告审计部门。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
[单项选择]审计部门应当在审计决定生效之日起()个月内,检查审计决定的执行情况。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]按照我国国家审计准则的规定,审计机关和审计人员执行审计业务时应当遵守的基本审计职业道德包括()。
A. 严格依法
B. 正直坦诚
C. 客观公正
D. 勤勉尽责
E. 保守秘密
[单项选择](),是指会计师事务所中负责某项集团审计业务及其执行,并代表会计师事务所在对集团财务报表出具的审计报告上签字的合伙人。
A. 项目合伙人
B. 集团项目合伙人
C. 项目负责人
D. 集团项目负责人
[多项选择]审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
A. 符合法定的职责和权限
B. 建立适当的审计质量控制制度
C. 有职业胜任能力的审计人员
D. 保持应有的审计独立性
E. 必需的经费和其他工作条件
[单项选择]对于未予函证的应收帐款,应当执行的最有效的审计程序是()
A. 重新测试相关的内部控制制度
B. 审查与应收帐款有关的销货凭证
C. 进行分析程序
D. 审查资产负债表日后的收款情况
[多项选择]审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
A. 严格执行审计纪律
B. 坚持文明审计,保持良好的职业形象
C. 客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益
D. 与被审计单位沟通并听取其意见
[单项选择]如果集团项目组在执行完所有相关工作后,认为执行的工作不能获取形成集团审计意见所需的充分、适当的审计证据,此时集团项目组应()。
A. 考虑对审计报告发表保留意见或否定意见
B. 选择某些不重要的组成部分执行相关工作
C. 解除业务约定
D. 向集团管理层提请调整
[单项选择]()应当定期检查审计计划的执行情况。
A. 董事会
B. 内部审计员
C. 内部审计机构负责人
D. 最高管理层

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