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发布时间:2023-11-27 00:06:54

[判断题]实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 ( )
A.正确
B.错误

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[判断题]实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当错内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险,以企业盈利最大化为基础组织实施内部审计业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[多选题]针对内部审计人员职业道德,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.做误导性的或者含糊的陈述
C.收受礼品和接受款待
D.进行缺少证据支持的判断
[判断题]审计委员会的职责之一是指导企业内部审计机构的工作,监督检查企业的内部审计制度和实施情况。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员在实施审计时,遇有与被审计单位、被审计者和被审计活动存在利益、利害和近亲属关系的,应当回避。不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不做缺少证据支持的判断,不做误导性陈述。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业(____),合理运用职业判断。
A.慎重
B.谨慎
C.严谨
D.严肃
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。( )
A.正确
B.错误
[单选题]实施内部审计时应组成审计组。审计组由 ( ) 以上审计人员组成,实行组长负责制。
A.2名
B.3名
C.4名
D.1名
[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.正确
B.错误
[单选题]( )对本银行内部审计工作进行监督
A.高级管理层
B.股东会
C.董事会
D.监事会

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