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[判断题]我行内部控制应当与本行的经营规模、业务范围和风险特点相适宜,确保不计成本地实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制目标。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制应当贯彻的原则是( )。
A.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则
B.全覆盖
C.审慎
D.制衡性
[判断题]反洗钱内部控制应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制应当与商业银行的( )相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.经营规模
B.业务范围
C.风险特点
D.组织结构
[多选题]2内部控制应当与商业银行的(.)相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.经营规模
B.业务范围
C.风险特点
D.组织结构
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注( )、( )和( )的内部控制。
A.重要业务单位
B.主要领导人
C.重大业务事项
D.高风险领域
[判断题]商业银行内部控制应遵循的制衡原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:内部控制的( )是指:“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项”。
A.制衡性原则
B.重要性原则
C.全面性原则
D.适应性原则
[多选题]内部控制应当包括以下要素( )。
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
[多选题]4内部控制应当包括以下要素(.)
A.内部控制环境.
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
[多选题]商业银行内部控制应当遵循以下基本原则:
A.全覆盖
B.制衡性
C.审慎性
D.相匹配
[判断题]小企业贷款客户的风险额度用于我行内部控制和管理,不作为我行对客户提供信用支持的承诺。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部控制应当遵循的原则()。
A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则