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发布时间:2024-08-29 00:13:27

[单选题]对于税务系统内部控制监督平台每月生成的执法过错信息,责任人通过内控平台提出陈述申辩意见的期限是()
A.5个工作日内
B.7个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内

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[单选题]对于税务系统内部控制监督平台每月生成的执法过错信息,责任人通过内控平台提出陈述申辩意见的期限是()
A.5个工作日内
B.7个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
[单选题]关于内部控制监督,商业银行()均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[单选题]:关于内部控制监督,商业银行()均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[多选题]以下哪些指标属“税务系统内部控制监督平台”中“税收执法考评与过错责任追究”子系统己有指标()。
A.稽查查补税款所属期起止错误
B.未按规定延长检查时间
C.稽查案件逾期查结
D.税务行政处罚决定书逾期送达
E.稽查入库未加收滞纳金
[多选题]多选以下哪些指标属“税务系统内部控制监督平台”中“税收执法考评与过错责任追究”子系统己有指标()。
A.稽查查补税款所属期起止错误
B.未按规定延长检查时间
C.稽查案件逾期查结
D.税务行政处罚决定书逾期送达
E.稽查入库未加收滞纳金
[单选题]()对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会
B.董事会
C.内部审计部门
D.高级经理
[单选题]()是内部控制监督评价部门
A.总行合规部
B.总行风险管理部
C.总行内审部
D.总行监察保卫部
[多选题]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,( )人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.风险管理部门
D.业务部门
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,()应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[单选题]:《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,()应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[单选题]内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注( )、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
A.股东大会
B.监事会
C.董(理)事会
D.高级管理层
[判断题]国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。( )
A.正确
B.错误

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