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发布时间:2023-09-29 19:50:21

[单项选择]以下上门收款业务申办流程描述错误的是()。
A. 收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。
B. “上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。
C. 收款网点与企业签订上门收款服务协议。
D. 协议经分行法律合规部门审核通过。

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[多项选择]以下上门收款业务申办流程描述正确的是()。
A. 收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。
B. “上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。
C. 收款网点与企业签订上门收款服务协议。
D. 协议经分行法律合规部门审核通过。
[单项选择]以下办理上门收款业务基本要求描述错误的是()。
A. 双人收款
B. 双人押运
C. 上门清点原则
D. 加强监督、定期对账
[单项选择]以下上门收款流程描述错误的是()。
A. 授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。
B. 两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。
C. 采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。
D. 采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
[单项选择]以下上门收款业务现金长短款的处理描述错误的是()。
A. 上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,须及时与企业缴现人员当场核实。
B. 上门收款现场清点发现差错,收款人员须填写“会计差错登记簿”,记录长短款情况及处理结果,并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。
C. 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,应按协议中双方的约定进行处理。
D. 拆包清点中发现差错,无需会计主管再次核实。
[多项选择]以下办理上门收款业务基本要求描述正确的是()。
A. 武装押运人员必须跟随款箱护卫,不得代替现金业务人员办理收款业务。
B. 驾驶员不得代替现金业务人员办理收款业务,但可兼武装押运岗位职责。
C. 办理上门收款业务时,严禁将“现金清讫章”或其他业务章带出行外,但需携带已加盖“现金清讫章”的空白现金解款单上门收款。
D. 收款金额较大或上门收款时间间隔较长的应先押送回收款网点,再进行下一次收款点的收现。
[单项选择]以下开办上门收款业务须遵循的原则描述错误的是()。
A. 大客户优先原则
B. 安全原则
C. 协议原则
D. 审批原则
[多项选择]以下上门收款流程描述正确的是()。
A. 授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。
B. 两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。
C. 采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。
D. 采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
[多项选择]以下开办上门收款业务须遵循的原则描述正确的是()。
A. 大客户优先原则
B. 安全原则
C. 协议原则
D. 审批原则
[单项选择]以下关于优化业务流程描述错误的是()。
A. 将营销(初步调查)与授信的预调查同步进行
B. 将授信的调查与审查同步进行
C. 将信用评估、授信额度的核定、授信审批环节合并进行
D. 增加每笔贷款参与审批的人数
[单项选择]以下对配售抵债资产的具体业务流程描述错误的是()
A. 把资金转到配售抵债资产机构内部账
B. 在各构对抵债资产出售销账处理
C. 把原抵债资产担保品释放处理
D. 把抵债资产登记表内处理
[单项选择]以下金库查库流程描述错误的是()。
A. 对于从人行领用的原封款箱(含纸币辅币)必须全部拆箱、拆包进行核验(核验主要指拆箱查看实物),核验率必须达到100%。
B. 原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放,具备条件的金库,原封款箱拆箱、拆包后,现金应上架保管,领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C. 查库结束后,金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D. 如确认账实不符或发现问题的,应立即报告金库主任,查清原因,分清性质,及时解决。
[单项选择]以下自助设备查库流程描述错误的是()。
A. 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B. 离行式自助设备如核对不符,检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C. 离行式自助设备如确认为自助设备长短款,必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D. 离行式自助设备检查时,检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
[单项选择]以下营业网点查库流程描述错误的是()。
A. 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。
B. 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C. 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D. 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
[单项选择]以下金库日终工作流程描述错误的是()。
A. 检查当日应处理的业务是否处理完毕。
B. 根据核心账务系统库存余额,盘点现金、实物。
C. 整理当日业务的相关凭证和资料。
D. 办理款箱入库。
[单项选择]以下金库日初工作流程描述错误的是()。
A. 两名管库员和1名执行主任到岗。
B. 执行主任和管库员共同开启金库安全防护门。
C. 执行主任和两名管库员共同开启金库主库门。
D. 两名管库员双人点捆核对金库库存大数是否相符,库存有无异常情况。
[单项选择]以下网点日初工作流程描述错误的是()。
A. 用具定位,现金清讫章等各类业务用章换好日期,零钞、零把放在固定位置上。
B. 双人开箱核实款箱(包)内现金、贵金属、重要票证、有价单证等是否与“柜员库存明细单”所记录的数据相符。
C. 将超限部分现金上缴给库管员。
D. 根据营业需要,办理现金调剂。
[多项选择]对于按揭贷款的业务受理流程描述正确的有()
A. 营业机构接收贷款出账资料:按揭贷款开户通知书、借款合同、担保合同、审批表等。
B. 审核资料齐全、真实、有效、要素填写正确完整齐全、责任人员签名齐全真实。
C. 检查贷款账户信息是否与合同、借据相符,如核对放款金额是否相符,还款方式是否为等额本息或等额本金等。
D. 查看资料判断是否手工出账,然后通过相关流程进行放款。
E. 放款完成后整理资料,客户回单交客户、信贷员留存的交信贷员、网点资料由网点保存。
[多项选择]对于票据买入的业务受理流程描述正确的有()
A. 营业机构接收票据买入相关资料。
B. 审核资料齐全、真实、有效。
C. 审查记载事项、审批手续齐全、正确。
D. 审查责任人员签名齐全真实。
E. 查看资料判断是否手工出账,然后进行放款。
[单项选择]以下对汇票解付业务审核流程描述不正确的是()
A. 前台柜员汇票需交后台柜员按审核要求进行信息审核
B. 后台柜员审核汇票需交管印员复核汇票内容和核对汇票专用章是否与印模相符
C. 后台柜员审核无误后需在汇票联及进账单第一联记账处加盖名章
D. 管印员复核无误后需在汇票联复核处和汇票专用章右方加盖名章

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