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发布时间:2024-02-12 00:43:41

[多选题]:在下列各项中,审计人员通常认为适合运用实质性分析程序的有( )
A.存款利息收入
B.借款利息支出
C.营业外收入
D.房屋租赁收入

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[多选题]在下列各项中,审计人员通常认为适合运用实质性分析程序的有( )
A.存款利息收入
B.借款利息支出
C.营业外收入
D.房屋租赁收入
[单选题]:在下列各项中,审计人员通常认为不适合运用实质性分析程序的是( )
A.存款利息收入
B.借款利息支出
C.营业外收入
D.房屋租赁收入
[单选题]:在编制审计工作底稿时,下列各项中,审计人员通常认为不必形成最终审计工作底稿的是()。
A.审计人员与甲公司管理层对重大事项进行讨论的结果
B.审计人员不能实现相关审计规定的目标的情形
C.审计人员识别出的信息与针对重大事项得出的最终结论不一致的情形
D.审计人员取得的已被取代的财务报表草稿
[多选题]下列各项中,注册会计师通常认为适合运用分析程序的有(  )。
A.营业外收入
B.营业收入
C.应付职工薪酬
D.固定资产的累计折旧
[单选题]下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是( )
A.分析程序
B.函证
C.重新执行
D.检查
[多选题]针对与侵占资产相关的销售活动重大错报风险,审计人员通常实施的审计程序包括( )。
A.向第三方确证销售合同的具体条款
B.将供货商名单与被审计单位员工名单进行对比
C.分析销售折扣和销售退回等项目,识别出异常的折扣、退货模式或异常趋势
D.实施审计程序,以获取销售合同是否按照规定条款得到执行
[单选题](2017年)下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是(  )。
A.分析程序
B.函证
C.重新执行
D.检查
[多选题]:在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。
A.控制本身的设计是否有效??
B.控制是否得到执行
C.是否实施控制测试??
D.是否实施实质性程序
[判断题]内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中执行分析程序。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社信息科技审计过程中审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息,采集证据,审计方法包括但不限于( )。
A.访谈
B.检查
C.实务操作
D.测试
[多选题]内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、( )、鉴定、调节和分析等方法,获取审计证据,并将审计过程和结论记录于审计工作底稿。
A.观察
B.访谈
C.调查
D.函证
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持( ),合理运用职业判断。
A.职业谨慎
B.诚实守信
C.廉洁正直
D.实事求是
[单选题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用( )。
A.职业判断
B.主观判断
C.客观判断
D.个人判断
[多选题]内部审计人员可以运用下列哪些方法选取样本:( )
A.随机数表选样法
B.系统选样法
C.分层选样法
D.整群选样法
E.任意选样法
[单选题]审计人员因作出错误审计结论和表达不恰当的审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性是( )。
A.固有风险
B.控制风险
C.抽样风险
D.审计风险

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