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发布时间:2023-12-16 07:55:21

[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计定义为( )。
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,错企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

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[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计定义为( )。
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。
[单选题]《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种:(____)。
A.审查和评价活动
B.监督和评价活动
C.确认和咨询活动
D.保证和评价活动
[单选题]以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是:(____)。
A.保持职业敏感
B.接受后续教育
C.考双职业资格
D.全面关注风险
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:(____)。
A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。采取的方式包括:(____)。
A.日常监督
B.结合审计项目监督
C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长
D.专项检查
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:(____)。
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。
[多选题]根据内部审计具体准则的规定,内部审计对获取审计证据的处理,做法正确的有( )。
A.内部审计人员应当鉴定作为审计证据的文件的真伪
B.内部审计人员应当对所引用鉴定结论的可靠性负责
C.采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程
D.内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的相关性、可靠性和充分性
[多选题]根据内部审计具体准则规定,内部审计机构应通过健全( )等制度来推动经济责任审计结果的充分运用
A.整改落实
B.一票否决
C.责任追究
D.情况通报
[单选题]制定《内部审计基本准则》的依据是:(____)。
A.《审计法》
B.《审计署关于内部审计工作的规定》
C.《审计法实施条例》
D.《审计法》及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章。
[判断题] 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。采取的方式包括日常监督、安排审计机关人员担任内部审计项目组组长,专项检查等方式。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )
A.本单位的财务经理
B.本单位的财务部门
C.本单位的监事会
D.本单位主要负责人或者权力机构
[单选题]根据内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构按照国家有关规定和本单位的要求履行的职责,错误的是:(____)。
A.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。
B.制定本单位的内部控制制度。
C.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计。
D.对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计。
[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有( )
A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B.提出纠正、处理违法违规行为的意见
C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
E.错违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并错社会公布审计结果
[多选题]根据内部审计准则-对舞弊行为进行检查和报告的规定,舞弊的报告是指内部审计人员以书面或者口头形式向(____)报告舞弊检查情况及结果。
A.组织适当管理层
B.审计机构负责人
C.主审
D.董事会
[判断题]内部审计人员应当根据内部控制审计结果认定内部控制缺陷,无需考虑管理层的自我评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立异议解决机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至审计对象并归档保存。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据集团公司《内部审计管理暂行办法》,内部审计部门应当在实施审计前( )个工作日向被审计单位送达审计通知书。对于需要突击执行审计的特殊业务,审计通知书可在实施审计时送达。
A.3
B.5
C.8
D.15

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