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发布时间:2023-12-23 02:37:22

[单选题]一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的?( )
A.适当的监督
B.适当的培训
C.内部评估
D.外部评估

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[单选题]以下哪一项不内部审计活动在开展确认服务中发挥的作用?
A.评估信息安全系统风险。
B.与信息系统使用者和信息安全人员合作实施控制。
C.追踪审计措施的实施。
D.评估安全控制。
[单选题]一个内部审计部门的质量保证项目在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当监督。Ⅱ.适当培训。Ⅲ.内部检查。Ⅳ.外部检查。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
[单选题]一个内部审计部门的质量保证程序在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ,适当的培训。Ⅲ.内部评价。Ⅳ,外部评价。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
[单选题]在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?
A.确定该风险怎样才能很好地被控制。
B.为风险管理提供确认工作。
C.根据风险暴露情况修正风险管理程序。
D.为减轻已识别的风险设计控制措施。
[单选题]内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目。
B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目。
C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目。
D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目。
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.风险管理
[单选题]当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?( )
A.审计方案摘要
B.形式工作底稿
C.工作底稿的交叉索引
D.审计方案中的明确而详细的程序
[单选题]以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?
A.安装控制制度。
B.在执行之前审查控制制度。
C.起草控制制度的程序。
D.设计控制制度。
[单选题]以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?
A.准备银行对账单。
B.在程序执行之前对其进行审查。
C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计。
D.为项目同时提供咨询服务和审计服务。
[单选题]以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A.设计控制系统
B.起草控制系统的流程
C.在实施前检查控制系统
D.安装控制系统
[单选题]高级管理层要求内部审计活动为所有的管理人员提供持续的内部控制培训。以下哪一项是最好的解决办法?
A.一项正式的咨询业务协议
B.一项非正式的咨询业务协议
C.一项特殊的咨询业务协议
D.一项紧急的咨询业务协议
[单选题]以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )
A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度
B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程
C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价
D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
[单选题]内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项?
A.确定重新设计是否得到高层管理人员的支持。
B.推荐考虑领域。
C.为新系统制定审计计划。
D.指导新系统实施。
[单选题]以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人
B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人
C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人
D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.合规性业务
[单选题]在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?
A.考虑遵循相关的法律法规或标准。
B.企业隐私优先级控制措施。
C.评估组织的隐私商业战略。
D.以上都对。
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务?
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.合规性业务
[单选题]内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:
A.内部审计活动的范围
B.内部审计部门与业务开展相关的人员的接触
C.咨询服务和确认服务的性质
D.董事会对内部审计活动的参与程度

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