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发布时间:2023-10-11 04:08:51

[多项选择]以下情形中,如果因管理层对审计范围施加了限制,注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,则应当通过下列()方式确定其对审计报告的影响。
A. 如果在出具审计报告之前解除业务约定被禁止或不可行,应当发表否定意见
B. 如果未发现的错报可能对财务报表产生的影响重大,但不具有广泛性,应当发表保留意见
C. 注册会计师应当在解除业务约定前,与治理层沟通在审计过程中发现的、将会导致发表非无保留意见的所有错报事项
D. 如果未发现的错报可能对财务报表产生的影响重大且具有广泛性,以至于发表保留意见不足以反映情况的严重性,应当在可行时解除业务约定

更多"以下情形中,如果因管理层对审计范围施加了限制,注册会计师无法获取充分、"的相关试题:

[单项选择]有些组织外包审计职能大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之审计师有优势,这是由于()
A. 外部审计师熟悉组织它的年度审计报告提供了对组织的深入的了解
B. 外部审计的规模它能聘用富有经验的、有知识的且具有资格的员工
C. 外部审计的规模它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工
D. 审计的结构它可以更容易地满足远距离的业务要求
[多项选择]以下具体审计目标中是根据管理层关于“完整性”认定推论得出的有()。
A. 主营业务收入明细账余额合计是否与总账余额相符
B. 存货是否已适当地计提跌价损失准备
C. 存放在其他企业的存货是否包括在存货项目内
D. 有关短期借款的入账是否及时
[判断题]审计准则要求注册会计师取得管理层声明的目的是使注册会计师确认确认管理层的书面陈述和确认管理层声明的持续适当性。
[单项选择]关于获取审计证据的审计程序与特定认定的相关性,以下情形中,不恰当的是()。
A. 从财务报表日前的已经发出产成品存货的出库单追查到装运凭证、销售发票存根和账簿记录,所获取的审计证据与营业收入的发生认定相关
B. 从财务报表日前销售发票存根中选取样本追查到相应的产成品存货的出库单、装运凭证和账簿记录,所获取的审计证据与营业收入的发生和完整性认定均相关
C. 审查财务报表日后应收账款收回的记录,所获取的审计证据与资产负债表日应收账款的存在认定相关
D. 对应收账款账龄和期后回款情况实施分析程序,所获取的审计证据与资产负债表日应收账款的计价和分摊认定相关
[简答题]

ABC会计师事务所拟承接以下客户2013年度财务报表审计工作。假定存在以下情形:(1)A公司2013年度的财务报表由XYZ会计师事务所审计并出具了报告。近日因XYZ会计师事务所的注册会计师受到相关部门的处罚,A公司拟另行委托ABC会计师事务所审计其2013年的财务报表并出具审计报告。A公司只同意ABC会计师事务所与承接2012报表审计的K会计师事务所沟通。
(2)B公司以招标的方式选聘2013年度财务报表审计的注册会计师。在应邀投标时,ABC会计师事务所在其投标书中说明,如果中标,即可与B公司签订审计业务约定书,无须另行通知。
(3)C公司为参与企业购并委托审计,在业务约定书中约定为按审计后资产的千分之五收取审计费用。
(4)D公司委托ABC会计师事务所审计其2013年财务报表,现因急需为取得银行贷款要求ABC会计师事务所加快进度加班完成,承诺一旦如期完成,将安排项目合伙人去欧洲旅游。
(5)E机构为一家公益组织,2013年初ABC会计师事务所接受委托为其管理的公益基金的收支设计内部控制,现接受委托审计其2013年度财务报表,为此,双方另行签订了业务约定书。
(6)在承接F公司2013年度财务报表审计工作时,了解到拟安排本次审计项目经理的妻子在F公司担任人事部经理,事务所安排了同一部门的注册会计师担任本审计项目的经理。
要求:针对事项(1)至(6),逐项指出是否违反中国注册会计师职业道德守则,并简要说明理由。


[多项选择]会计师事务所为了避免代行管理层职责,不得向其审计客户提供的内部审计服务有()。
A. 对内部审计员工的个人投资理财产品组合提出建议
B. 制定内部审计活动的战略方针
C. 代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果
D. 执行构成内部控制组成部分的程序
[多项选择]审计会计估计时,注册会计师了解适用的财务报告编制基础的要求,有助于注册会计师与管理层讨论以下()内容。
A. 注册会计师对管理层运用与会计估计相关的要求是否恰当的判断
B. 管理层如何运用与会计估计相关的要求
C. 管理层对重大不确定会计估计的判断
D. 注册会计师对会计估计的判断
[单项选择]管理层要求审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议审计师应当()
A. 不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性
B. 不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制
C. 接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损
D. 接受该业务,因为没有损害客观性
[多项选择]在向被审计单位管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,注册会计师认为正确的有()。
A. 审计工作可能因高级管理人员的舞弊行为而受到限制
B. 审计工作可能因审计收费过低而受到限制
C. 审计工作可能因项目组成员素质和能力的不足而受到限制
D. 审计工作可能因财务报表项目涉及主观决策而受到限制
[简答题]简述被审计单位治理层、管理层和注册会计师对财务报表的责任。
[单项选择]审计人员对被审计单位的固定资产是否按适当的金额入账进行审查和核实,主要是为了证实被审计单位管理层对其财务报表的()认定。
A. 存在
B. 完整性
C. 准确性和计价
D. 分类
[多项选择]关于计算机辅助审计技术能否有效应用的环节,以下情形中,恰当的有()。
A. 实质性分析程序
B. 审计抽样的细节测试中
C. 授权控制的检查
D. 在自动化业务流程中实施穿行测试
[单项选择]在评级信息不够充分的情况下,主监管员可以通过与现场检查人员、银行的高级管理层和银行的外部审计人员()等途径进一步收集评级信息。
A. 举行会谈
B. 联合检查
C. 联合调查
D. 走访了解
[多项选择]在财务报表审计中,注册会计师需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试。以下属于注册会计师需要测试的会计分录的有()。
A. 用于记录被审计单位的日常经营活动或经常性的会计估计,通常是由会计人员作出或会计系统自动生成的,受信息系统一般控制和其他系统性控制的影响
B. 用于记录被审计单位日常经营活动之外的事项或异常交易,可能包括特殊资产减值准备的计提、期末调整分录等
C. 受被审计单位内部控制影响的其他调整
D. 为编制合并财务报表而作出的调整分录和抵销分录
[多项选择]注册会计师为了了解管理层如何识别需要作出会计估计的情形,需要询问管理层的内容包括()。
A. 被审计单位是否已从事可能需要作出会计估计的新型交易
B. 需要作出会计估计的交易的条款是否已改变
C. 管理层作出新会计估计的外部监管变化是否已经发生
D. 是否已经发生可能需要作出新估计的新情况或事项
[多项选择]关于获取审计证据的程序与特定认定的审计目标的相关性,以下事项中,不相关的情形包括()。
A. 从财务报表日前的审计客户的验收单追查至采购明细账,主要是为了获取期末存货存在性认定的证据
B. 从财务报表日前审计客户的采购明细账追查至购货发票和验收单,主要是为了获取存货完整性认定的证据
C. 审查审计客户期后应收账款收回的记录,主要是为了证明主营业务收入期末截止认定是否恰当
D. 分析审计客户的应收账款账龄和期后收款情况,主要是为了证明应收账款的计价和分摊认定
[多项选择]被审计单位管理层声明书正文包括内容有()。
A. 股东大会及董事会的会议的记录已全部提供给注册会计师查阅
B. 管理层认可其对财务报表的编制责任
C. 无违法违纪、舞弊现象
D. 管理层认为注册会计师在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来考虑,对财务报表整体均不构成重大影响
[单项选择]审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则()
A. 辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容
B. 将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议
C. 不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准
D. 未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形
[单项选择]以下情形中,不能满足集团项目合伙人承接集团财务报表审计业务的前提基础的是()。
A. 集团项目合伙人应当评价集团项目组参与重要组成部分注册会计师工作的程度是否足以获取充分、适当的审计证据,以作为形成集团审计意见的基础
B. 集团项目合伙人及其所在的会计师事务所应当对集团财务报表审计工作及审计意见负全部责任,承接业务时无需考虑参与组成部分注册会计师工作的程度
C. 集团项目合伙人应当了解集团及其环境、集团组成部分及其环境,以足以识别可能的重要组成部分
D. 集团项目合伙人应当确定是否能够合理预期获取与合并过程和组成部分财务信息相关的充分、适当的审计证据

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