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发布时间:2023-10-07 18:53:31

[多项选择]注册会计师为了在合理时间内以合理成本形成审计意见,下列做法中,正确的有()。
A. 计划审计工作,以使审计工作以有效的方式得到执行
B. 将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并相应地在其他领域减少审计资源
C. 运用审计测试和其他方法检查总体中存在的错报
D. 将审计资源投向所有错报风险的领域以合理保证查出所有错报

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[单项选择]()体现了对审计人员形成审计意见所需审计证据的最低数量要求。
A. 客观性
B. 充分性
C. 重要性
D. 时间性
[填空题]审计方法是指审计人员检查和分析审计对象,收集(),并对照审计依据,形成审计结论和意见的各种手段的总称。
[判断题]审计证据的作用在于它能支持审计结论性意见。审计意见要令人信服,就必须要以充分适当的审计证据为依据。
[单项选择]出具审计意见书和下达审计决定书在审计的()阶段。
A. 审计项目计划
B. 审计准备阶段
C. 审计实施阶段
D. 审计终结阶段
[判断题]如果离开了矛盾证据,审计人员就无法提出审计意见和审计结论。
[判断题]审计报告说明段通常加在审计意见段之后。
[单项选择]在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。
A. 误拒风险
B. 误受风险
C. 非抽样风险
D. 信赖不足风险
[多项选择]审计人员在对某企业产品成本进行审计时,发现该企业在产品成本中列支了如下内容,其中符合相关规定的有()。
A. 给希望小学捐款50000元
B. 向供货单位支付合同违约金8000元
C. 结转制造费用95000元
D. 因火灾造成的原材料损失费85000元
[判断题]存货计价测试主要是针对被审计单位所使用的存货单位成本是否正确所做的测试。广义地看,存货成本的审计也可以被视为存货计价测试的一项内容。
[单项选择]审核评价被审计单位对各项经济资源的利用是否节约合理,并找出不节约不合理原因的审计,称为()。
A. 财务审计
B. 效率审计
C. 经济审计
D. 经营审计
[单项选择]审计人员提出审计意见,作出审计结论,要令人信服,取信于社会公众,必须有()。
A. 审计目标
B. 审计准则
C. 审计依据
D. 审计任务
[单项选择]根据审计工作方案所确定的范围、要点和步骤,运用各种审计方法,用以形成审计结论的是()阶段。
A. 审计的实施
B. 审计的终结
C. 审计的准备
D. 审计的审查
[判断题]审计准则要求注册会计师收集充分适当的证据以支持所发表的审计意见,注册会计师必须高度保证其意见是正确的。
[多项选择]审计意见共分为以下几类()。
A. 无保留意见
B. 非无保留意见
C. 保留意见
D. 无法表示意见
[单项选择]当出具非无保留意见的审计报告时,应当在注册会计师责任段之后、审计意见段之前增加说明事项段,清楚地说明导致所发表意见或无法发表意见的所有原因,并在可能情况下,指出其对()的影响程度。
A. 审计意见
B. 审计报告
C. 财务报表
D. 财务信息
[单项选择]当出具非无保留意见审计报告时,注册会计师应当在()之后,审计意见段之前增加说明段,清楚地说明导致所发表意见或者无法发表意见的所有原因,并在可能情况下,指出其对财务报表的影响程度。
A. 注册会计师的责任段
B. 引言段
C. 管理层对财务报表的责任段
D. 以上均不对
[单项选择]《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告征求意见稿之日起()日内向审计组反馈书面意见。
A. 5日
B. 10日
C. 20日
D. 30日
[判断题]为了证实审计结论,审计人员取得的相关审计证据越多越好。
[简答题]A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表。为提高审计效率、节省审计成本,A注册会计师提倡在审计中广泛使用审计抽样,并提出以下观点:(1)注册会计师应当确保总体的适当性和完整性,总体应该包括某类交易或账户余额的所有项目。(2)注册会计师应当重点关注抽样风险,如果选择的总体不适合于测试目标,将产生较大的抽样风险,注册会计师应当采取相应的措施来降低这种风险。(3)在控制测试中,抽样总体的某一特征在各项目之间的差异程度越高,样本规模越大。(4)选取样本的基本方法,包括使用随机数表或计算机辅助审计技术选样、系统选样和随意选样,这几种方法均可用于非统计抽样。(5)在控制测试中,样本偏差率是注册会计师对总体偏差率的最佳估计,注册会计师无须另外推断总体偏差率。(6)在非统计抽样中,根据样本中发现的错报金额推断总体错报金额的方法有多种,如果错报金额与抽样单元金额相关时,应考虑使用差异法。要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的观点是否正确。如有不正确,简要说明理由。

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