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发布时间:2023-10-03 17:33:48

[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程
D.各个员工

更多"[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控"的相关试题:

[判断题]内部审计部门应根据年度审计计划,选派合格、胜任的审计人员组成审计组,收集和研究相关背景资料,了解审计对象的风险概况及内部控制,编制项目审计方案,组织审计前培训并在实施审计前向审计对象下发审计通知书。任何情况下,审计通知书都不得在实施审计时送达。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题] 除牵头部门外的风险管理、内控合规、内部审计、人力资源和监察部门等行为管理相关部门应根据从业人员行为管理的职责分工,积极配合牵头部门对从业人员的行为进行()。
A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告
[判断题]内部控制治理和组织架构是由董事会、监事会、高级管理层、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]总行合规部、审计部、各内控管理部门和业务部门均承担内部控制 的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。( )
A..自我评价
B.监督检查
C.建设管理
D.落实执行
[单选题]审计部门应根据实际情况,将审计档案每年( )前向同级机构档案管理部门移交.
A.3月31日
B.4月30日
C.5月31日
D.6月30日
[单选题]《商业银行信息科技风险管理指引》规定,商业银行内部审计部门应根据业务的性质、规模和复杂程度,对相关系统及其控制的适当性和有效性进行监测。内部审计部门应配备足够的资源和具有专业能力的信息科技审计人员,独立于本银行的日常活动,具有()的授权访问本银行的记录。
A.完全
B.适当
C.独立
D.充分
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]审计部门应根据实际情况,将审计档案每年4月30日前向同级机构档案管理部门移交。
A.正确
B.错误
[判断题]在编制好审计方案并获得批准后,内部审计师应根据审计方案实施审计。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[单选题] 内部审计部门定期对流动性风险进行内部审计,审计结果直接向( )报告;
A. 高级管理层
B. 审计中心
C. 银监局
D. 董事会风险管理委员会
[单选题]委托社会中介机构审计的范围,应根据审计业务性质、保密程度和内部审计资源状况确定。审计范围不包括(____)。
A.工程项目审计
B.财务审计
C.科技项目审计
D.重大发明审计
[单选题]对于内部审计发现的应由被审计单位进行整改的问题,各单位内部审计部门在审计报告中列明( )、整改建议或要求、整改时限,编制《审计整改事项明细表》。
A. 审计发现的现象
B. 审计发现的假象
C. 审计发现的错误
D. 审计发现的事实
[判断题]内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行讨论和交流。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关()等职能部门予以协助
A.干部
B.纪检
C.后勤
D.财务

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