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发布时间:2023-10-29 02:12:46

[多选题]下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。[2010年初级真题]
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表

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A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。[2010年中级真题]
A.出纳员编制银行存款余额调节表
B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C.出纳员签发支票
D.出纳员登记应收账款明细账
[多选题]下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
[多选题]下列各项中,违反薪酬业务循环内部控制要求的有:
A.应付职工薪酬总账由出纳员登记
B.产量及工时记录与审核相互独立
C.内部审计人员定期测试薪酬业务内部控制
D.每月末考勤单由员工个人填写后直接交财务部门进行工资结算
E.每月末财务部门按员工工作性质将应付工资总额分配计入有关成本费用账户
[单选题]下列各项中,属于内部控制中业务授权控制的是:
A.资产保管与会计记录相分离
B.空白支票由专人保管
C.定期进行财产清查盘点
D.批准赊销限额
[单选题]下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:
A.确定产品售价需经批准
B.对固定资产进行定期盘点
C.采购员不能兼任出纳工作
D.定期进行表账证之间的核对
[单选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:
A.审查职工住房公积金的计提是否正确
B.审查人工费用的计算是否正确
C.审查产量和工时的记录与审核是否相互独立
D.审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确
[单选题]下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是:
A.编制长期股权投资明细表,并与财务报表、账簿记录相核对
B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息
C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的
D.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备
[单选题]证券公司各类业务内部控制的主要内容包括(  )。 ①经纪业务内部控制 ②融资融券业务内部控制 ③投资银行类业务内部控制 ④受托投资管理业务内部控制 ⑤证券承销与保荐业务内部控制 ⑥证券投资顾问业务内部控制
A.①③④⑤
B.②③④⑤
C.①③④⑥
D.②④⑤⑥
[单选题]下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
A.财务主管统一保管支票和相关印章
B.出纳员负责登记现金日记账和总账
C.出纳员负责编制银行存款余额调节表
D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
[多选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度
B.审查薪酬费用的账务处理是否正确
C.检查工资汇总表是否经过授权审批
D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字
E.抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核
[单选题]下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是()
A.工资单一式多联
B.代扣款项的计算经过独立复核
C.工资的核定和发放由出纳负责
D.产量和工时记录由生产部门主管签字
[多选题]下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
A.发运凭证连续编号
B.批准赊销信用与销售相互独立
C.出纳负责定期编制和寄送客户对账单
D.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货
E.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批

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