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发布时间:2024-01-21 01:57:01

[多选题]商业银行内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限()。
A.获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训
B.有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动,及时、全面获取经营管理相关信息,并就有关问题向审计对象和行内相关人员进行调查、质询和取证
C.有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向单位党组织、董事会(或者主要负责人)提出表彰建议

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[多选题]商业银行内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限()。
A.获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训
B.有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动,及时、全面获取经营管理相关信息,并就有关问题向审计对象和行内相关人员进行调查、质询和取证
C.有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向单位党组织、董事会(或者主要负责人)提出表彰建议
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题].商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行()次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会
A.4次
B.3次
C.2次
D.1次
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行内部审计指引》所称内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行( ),促进商业银行稳健运行和价值提升。
A.业务经营
B.风险管理
C.内控合规
D.公司治理效果
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构通过( )等方式,对商业银行内部审计的有效性进行评估。
A.非现场监管
B.现场检查
C.监管会谈
[多选题]商业银行内部审计工作应独立于( ),并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.业务经营
B.风险管理
C.内控合规

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