题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-02 22:13:45

[多选题] 加大审计银行内部控制健全性、合规性和有效性的力度,切实发挥内审在监督及规范( )等方面的重要作用。
A.业务操作
B.业务管理
C.防范案件风险
D.加强内部管控
E.提升机构案件防控内生动力建设水平

更多"[多选题] 加大审计银行内部控制健全性、合规性和有效性的力度,切实发挥"的相关试题:

[多选题] 加大审计银行内部控制( )的力度,切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升机构案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。
A.健全性
B.合规性
C.有效性
D.安全性
[多选题] 加大审计银行内部控制()的力度,切实发 挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强 内部管控、提升机构案件防控内生动力建设水平等方面的重要作 用。
A.健全性
B.可行性
C.有效性
D.合规性
[判断题]内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部审计部门在内部控制中的职能包括()。
A.履行内部控制的监督职能
B.负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计
C.及时报告审计发现的问题,并监督整改
D.负责组织对内部控制体系的充分性 与有效性进行监测和评估
[单选题]商业银行( )部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改
A.A. 外部监管
B.B.风险管理
C.C. 内控管理
D.D.内部审计
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[填空题]《商业银行内部审计指引》所称内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行( )( )( )( ),促进商业银行稳健运行和价值提升。
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[单选题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次,其中:属于内部审计部门质量控制的内容有()。
A.指导内部审计人员执行审计计划
B.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核
C.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力
D.指导外部审计人员执行审计计划
[判断题]审计意见及建议,是针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等方面的合理化意见和建议。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制和进度控制三个层次。()
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码