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发布时间:2023-10-03 17:44:47

[单项选择]在对银行存款实施审计时,实施的函证程序可以证实若干项目标,其中最基本的目标是( )
A. 是否有漏记的银行借款
B. 银行存款的真实性
C. 是否有充作抵押担保的存货
D. 是否有企业已经记录但是银行方没有记录的交易事项

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[多项选择]在确认ABC公司应收账款项目存在重大的错报风险后,为使函证程序具有不可预见性,注册会计师拟对函证程序采取以下措施。其中,认为比较恰当的有()。
A. 选定销售额不重要、以前未曾关注的销售交易
B. 测试应收账款余额低于以前设定的该项目重要性水平
C. 要求债务人证实其截至当年12月31日的欠款金额
D. 将所函证的被审计单位债务人的日期提前
[单项选择]A注册会计师在对应收账款实施函证程序时,针对下列方面通常难以获取有效审计证据的是( )
A. 应收账款的存在性
B. 应收账款的可变现净值
C. 应收账款金额的准确性
D. 应收账款是否归属于甲公司
[多项选择]注册会计师针对被审计单位以下应收账款项目实施函证程序,其中应当采用积极式函证的有()。
A. 预期不存在大量错报的账户
B. 涉及大量余额较小的账户
C. 关系密切的客户项目
D. 期末余额为零的项目 
[判断题]如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。( )
[单项选择]下列有关注册会计师是否实施应收账款函证程序的说法中,正确的是( )。
A. 对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序 
B. 对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款函证程序 
C. 如果有充分证据表明函证很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款函证程序 
D. 如果在收入确认方面不存在由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款函证程序
[单项选择]在实施函证程序后,对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的替代审计程序是()。
A. 重新测试相关的内部控制
B. 审查与应收账款相关的原始凭证
C. 实施实质性分析程序
D. 审查资产负债表日后的收款情况
[单项选择]对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,注册会计师认为最可能证实的是( )
A. 计价和分摊
B. 分类
C. 存在
D. 完整性
[判断题]应付账款通常不需函证,如函证,最好采用否定式函证。( )
[多项选择]F注册会计师拟对银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有( )。
A. 以A公司的名义寄发银行询证函
B. 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
C. 由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
D. 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
[单项选择]对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,A注册会计师认为最可能证实的是()
A. 计价和分摊
B. 分类
C. 存在
D. 完整性
[多项选择]注册会计师在对被审计单位应收账款进行函证时,下列属于注册会计师作为函证对象的有()。
A. 大额或账龄较长的项目
B. 与债务人发生纠纷的项目
C. 可能产生重大错报或舞弊的非正常的项目
D. 交易频繁但期末余额较小甚至余额为零的项目
[多项选择]注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有()。
A. 各银行存款账户的余额
B. 银行贷款余额
C. 银行贷款担保或抵押情况
D. 由银行托收的商业汇票
[多项选择]在确定函证对象后,如果乙公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。
A. 如果乙公司的要求合理,则应当实施替代审计程序
B. 如果乙公司的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制
C. 如果乙公司的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制
D. 如果乙公司的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制
[单项选择]对于应付账款的函证,最好的函证方式是()。
A. 积极式
B. 消极式
C. 积极式与消极式结合
D. 积极式和消极式均可
[简答题]为什么说应付账款的函证不像应收账款的函证那样重要?
[简答题]简要回答注册会计师对应收账款函证与银行存款函证的主要区别。
[单项选择]注册会计师如果对应付账款进行函证,通常采用的函证方式为( )
A. 积极式
B. 消极式
C. 积极式和消极式的结合
D. 积极式或消极式均可
[单项选择]在对应收账款进行函证时,注册会计师采用的以下做法不正确的是()。
A. 对个别欠款金额较大的账户采用积极式函证
B. 对多数金额较小的账户考虑采用消极式函证
C. 以被审计单位的名义发函,并要求回函直接寄至会计师事务所
D. 将回函不符的金额汇总后要求被审计单位调整

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