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发布时间:2023-10-21 21:59:34

[多项选择]对成本会计制度及工薪两项内部控制的了解应当遵循内部控制的主要原则,具体包括()。
A. 授权审批制度
B. 职务分离
C. 会计记录
D. 定期核对

更多"对成本会计制度及工薪两项内部控制的了解应当遵循内部控制的主要原则,具体"的相关试题:

[判断题]存货与仓储循环的内部控制主要包括存货的内部控制、成本会计制度的内部控制及工薪的内部控制三项内容。
[判断题]"内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。"体现的是内部控制的"独立性原则"。()
[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[判断题]根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。
[判断题]内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。()
[简答题]商业银行内部控制应当包括哪些要素?
[多项选择]基金管理公司内部控制应当遵循()。
A. 健全性原则和有效性原则
B. 适当控制原则
C. 相互制约原则
D. 成本效益原则
[多项选择]金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制,能够对电子银行业务面临的战略风险、运营风险、市场风险、()等实施有效的识别、评估、监测和控制。
A. 流动性风险
B. 声誉风险
C. 法律风险
D. 信用风险
[简答题]内部控制评估报告应当至少包括哪些内容?
[多项选择]下列事项中,属于注册会计师应当了解的内部控制要素的有()。
A. 控制环境
B. 风险评估程序
C. 与财务报告相关的信息系统和沟通
D. 控制活动
[多项选择]商业银行内部控制应当贯彻()的原则。
A. 全面
B. 审慎
C. 有效
D. 独立
E. 及时
[判断题]内部会计控制应当遵循成本效益原则,以合理地控制成本,达到最佳的控制效益。()
[单项选择]内部控制重大缺陷应当由()予以最终认定。
A. 总经理
B. 董事会
C. 评价机构
D. 审计委员会
[单项选择]商业银行应当按照()关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。
A. 银监会
B. 董事会
C. 监事会
D. 人民银行
[单项选择]()是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 及时性原则
D. 审慎性原则
[多项选择]下列有关了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()。
A. 注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行
B. 注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行
C. 在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报
D. 财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境
[单项选择]商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、()的原则。
A. 独立
B. 前瞻
C. 及时
D. 客观
[名词解释]内部控制
[多项选择]企业组织开展内部环境评价,应当以相关指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计与实际运行情况进行认定和评价。下列属于内部环境评价依据的有()。
A. 组织架构
B. 发展战略
C. 财务报告
D. 企业文化

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