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发布时间:2023-10-01 04:25:43

[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价

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A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责信用风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责市场风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应建立审计计划、审计立项、审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用、审计档案管理等全链条的质量控制体系。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[多选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告:( )。
A.重要审计发现及其整改情况
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.内部审计质量自我评价报告
[单选题]首席审计官和内部审计部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?
A.按月
B.按季
C.每半年
D.按年
[简答题]票据使用部门应设(____)妥善保管空白票据、电费专用印章和票据登记簿。
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范;
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[单选题] 根据《上市公司章程指引》, 上市公司内部审计制度应当经( )批准后实施,审计负责人向其负责并报告工作。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 董事长
[多选题]理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计,并直接向()报告?
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[多选题]内部审计部门应就以下哪些事项向中国银保监会或其派出机构报告?()
A.向董事会提交的全面审计工作报告
B.内部审计部门开展异地审计的,应同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国银保监会派出机构
C.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改的情况下,应直接向中国银保监会报告相关情况
D.外部中介机构对银行业金融机构的审计报告
[判断题]车站对交接电报应建立登记制度,自编号码,妥善保管。
A.正确
B.错误
[判断题]终端设备用户应妥善保管账号及密码,可在部门内部共享。
A.正确
B.错误

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