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发布时间:2023-11-01 03:19:39

[单选题]在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。
A.未经授权的人员不得办理现金收付业务
B.专人保管支付款项所需的全部印章
C.作废的支票在登记簿上作详细记录
D.支票保管和印章保管职务相互分离

更多"[单选题]在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制"的相关试题:

[判断题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注组织架构、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次,其中:属于内部审计部门质量控制的内容有()。
A.指导内部审计人员执行审计计划
B.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核
C.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力
D.指导外部审计人员执行审计计划
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制和进度控制三个层次。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。
A.风险识别
B.风险管理
C.风险评估
D.审计风险
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》:内部审计机构和内部审计人员在从事内部审计工作时,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,做到独立、客观、()、保密。
A.规范
B.真实
C.严谨
D.公正
[多选题]内部审计人员应当深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的()进行测试。
A.合法性
B.有效性
C.客观性
D.适当性
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[多选题]内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。
A.本单位内部其他部门和人员
B.会计师事务所
C.管理咨询公司
D.内部审计协会

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