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发布时间:2023-10-03 09:01:21

[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层

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[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[单选题]及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和()。
A.整改建议
B.整改方案
C.整改报告
D.整改结论
[判断题]反洗钱内部审计应提出审计意见和整改建议,及时向董事会及其审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况
A.正确
B.错误
[判断题]审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会原则上应当由独立董事担任负责人。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门独立于中山农商银行其他职能管理部门,受()直接领导,并独立开展各项内部审计工作。
A.董事会及其审计委员会
B.监事会及其审计委员会
C.高级管理层
D.股东大会
[单选题]反洗钱内部审计提出审计意见和整改建议,应及时向()及其下设的审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况。
A.股东大会
B.董事会
C.部门负责人
D.分管领导

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