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发布时间:2023-11-22 06:15:49

[多选题]开出的增值税专用发票,符合作废处理流程规定的有()。[1.5]
A.当月开出的发票且客户未抵扣
B.收回原发票的所有联次
C.客户出具加盖本单位公章的证明未予认证抵扣的书面文件
D.上月开出的发票,并提供税务部门出具的《开具红字增值税专用发票通知单》

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[单选题]开出的增值税专用发票,不符合作废处理规定的有()[1.0]
A.当月开出的发票且客户未抵扣
B.当月开出的发票票面信息有错,客户拒收
C.客户出具加盖本单位公章的证明未予认证抵扣的书面文件
D.上月开出的发票且客户已抵扣
[多选题]下列()哪些情况,需要进行增值税专用发票作废处理。[1.5]
A.开具增值税专用发票的次月,各种原因造成的开具有误
B.开具增值税专用发票的次月,购买方未接受的增值税专用发票或发生销货退回
C.开具增值税专用发票的当月,各种原因造成的开具有误,购买方未认证的
D.开具增值税专用发票的当月,购买方未接受的增值税专用发票或发生销货退回
[多选题]开具的增值税专用发票满足以下条件的,可在系统中作废处理
A.A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过开票当月
B.B.开票网点未抄报税
C.C.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”
[单选题]某企业为增值税一般纳税人,本月出售产品2件,开出增值税专用发票注明售价600元,增值税78元,收到现金78元、余款暂欠。正确的会计处理是
A.借:库存现金 78 应收账款 600 贷:主营业务收入 678
B.借:银行存款 78 应收账款 600 贷:其他业务收入 678
C.借:库存现金 78 应收账款 600 贷:主营业务收入 600 应交税费——应交增值税(销项税额) 78
D.借:其他货币资金 78 应收账款 600 贷:主营业务收入 600 应交税费——应交增值税(销项税额) 78
[判断题] 财务部是增值税专用发票归口管理部门。负责增值税销项专用发票领购、开
具;负责进项专用发票最终的确认、保管和认证抵扣工作。
A.正确
B.错误
[判断题]财务部是增值税专用发票归口管理部门。负责增值税销项专用发票领购、开具;负责进项专用发票最终的确认、保管和认证抵扣工作。
A.正确
B.错误
[单选题]某企业为增值税一般纳税人,购入B材料20 000千克,单价15元,增值税专用发票注明增值税39 000元;取得增值税专用发票注明的运输费15 000元,增值税1 350元;取得普通发票注明入库前的挑选整理费用3 000元、装卸费1 850元;另支付采购人员差旅费7 800元。材料验收入库时发现短缺100千克,经查属于运输途中的合理损耗。则该企业采购B材料的单位成本近似为
A.15.99元/千克
B.16.07元/千克
C.16.38元/千克
D.16.46元/千克
[判断题]可以将一张增值税专用发票在增值税发票综合服务平台中进行抵扣勾选和退税勾选。
A.正确
B.错误
[多选题]甲企业销售商品一批,商品已发出并开出增值税专用发票,价款5000元,增值税8500元,款项尚未收回,该商品的成本为35000,对此业务的处理下列表述正确的有( )
A.甲企业应确认收入50000元
B.甲企业应结转成木35000元
C.甲企业的应收账款为58500元
D.该业务导致营业利润增加15000元
[单选题]某企业为增值税一般纳税人,开出转账支票,支付产品广告费,取得增值税专用发票注明的价款8 000元,增值税480元。则该企业正确的会计处理是
A.借:销售费用 8 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 480 贷:其他货币资金 8 480
B.借:销售费用 8 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 480 贷:应付票据 8 480
C.借:销售费用 8 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 480 贷:应收票据 8 480
D.借:销售费用 8 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 480 贷:银行存款 8 480
[单选题]不符合加油卡客户开具增值税专用发票规定的有()[1.0]
A.消费后90日之内申请开票
B.到指定增值税开票点换开增值税专用发票
C.发票客户名称可以与加油卡系统记录客户名称不一致
D.卡管系统上该客户的发票类型为“增值税发票”
[多选题]符合加油卡客户开具增值税专用发票规定的有()[1.5]
A.消费后90日之内开票
B.带加油卡到增值税开票点开具
C.发票客户名称必须与加油卡系统记录客户名称完全一致
D.卡管系统上该客户的发票类型为“增值税发票”
[判断题]纳税人开具红字增值税电子专用发票后,必须追回已开具的增值税电子专用发票。
A.正确
B.错误
[单选题]非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的票面额累计在( )以上的,应予追诉
A.5万元
B.3万元
C.10万元
D.2万元

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