题目详情
当前位置:首页 > 医学类考试 > 公卫执业医师
题目详情:
发布时间:2023-11-17 22:07:52

[名词解释]信息系统审计

更多"信息系统审计"的相关试题:

[单项选择]某位注册内部审计师开展财务审计、运营审计和信息系统审计。他现在面临一个道德上的困惑。在审计过程中,他发现单位的高层管理者存在好几项违法活动。这位审计师应该()。
A. 遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》
B. 遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》
C. 遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》
D. 遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》
[单项选择]某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性
A. 审计人员在应用系统开发过程中负责实施特殊控制措施。
B. 审计人员为了方便应用系统审计特意设计了嵌入式模型。
C. 审计人员同时作为应用系统项目团队成员,但并不承担具体实施责任。
D. 审计人员为应用系统最佳运作方案提供建议。
[单项选择]某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用个人计算机与局域网。与大型主机系统相比,该系统会增加除了下列哪项以外的风险
A. 缺乏能确保数据被完整获取的程序性文档
B. 存储在个人计算机上的数据安全性降低
C. 由于处理数据的硬件故障带来的问题
D. 不完整的数据通信
[判断题]在计算机系统环境下执行会计报表审计业务时,由于计算机信息系统对审计具有重大影响,因此注册会计师应当根据需要对审计范围做出适当调整,但不应改变审计目的。( )
[单项选择]在信息系统安全管理中,业务流控制,路由选择控制和审计跟踪等技术主要用于提高信息系统的()。
A. 保密性
B. 可用性
C. 完整性
D. 不可抵赖性
[单项选择]下列各项中,属于信息系统应用控制审计的是:()
A. 对输人数据的准确性检验
B. 对程序变更的规范、授权与跟踪
C. 对系统数据的定期备份
D. 对程序和数据访问的控制
[单项选择]审计人员计划审计一个通过个人计算机使用局域网的客户信息系统。与使用大型机相比,使用局域网和个人计算机所增加的风险包括除了()之外的下面几项。
A. 缺乏程序文件以确保完全捕捉数据
B. 驻留在个人计算机上的数据安全性较差
C. 数据处理的硬件使用故障所引发的问题
D. 不完整的数据传送
[判断题]具体审计计划包括被审计单位的基本情况,审计目的、审计范围及审计策略,重要会计问题及重点审计领域,审计工作进度及时间、费用预算,审计小组组成及人员分工,审计重要性水平的确定及审计风险的评估,对专家、内审人员及其他审计人员工作的利用等其他有关内容。( )
[单项选择]P会计师事务所接受委托审计M公司2009年度财务报表,M公司全面实施信息系统,B注册会计师在执行业务过程中,遇到以下有关信息技术的问题,请代为作出正确的判断。
在信息系统环境下,注册会计师在制定审计计划时,不应( )。
A. 考虑计算机信息系统对审计的影响
B. 改变审计目标
C. 改变审计技术与方法
D. 考虑内部控制评价
[判断题]内部审计和注册会计师审计的时间不同,其中内部审计通常采用定期审计的方式,注册会计师审计采用受托审计,时间安排比较灵活。
[单项选择]内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A. 有关审计发现原因的意见表述。
B. 对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述。
C. 对审计期间形成的事实和意见的表述。
D. 对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述。
[单项选择]配置审计包括物理审计和功能审计,()属于功能审计的范畴。
A. 代码走查
B. 变更过程的规范性审核
C. 介质齐备性检查
D. 配置项齐全性审核

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码