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发布时间:2024-06-03 20:29:45

[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划。
A.高级管理层;
B.董事会;
C.总审计师;
D.监事会

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[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划。
A.高级管理层
B.董事会
C.总审计师
D.监事会
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A..高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[单选题] 题目:( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
E.
F.
[多选题]商业银行应制定内部审计章程。内部审计章程应至少包括以下事项:( )。
A.内部审计目标和范围
B.内部审计地位、权限和职责
C.内部审计与风险管理、内部控制的关系
D.内部审计与外部审计的关系
[判断题]内部审计部门负责人负责组织实施内部规程、中长期审计规划和年度工作计划等,做好协调工作,及时向监事会和高级管理层主要负责人报告审计工作开展情况,并对内部审计质量负责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%
[判断题]内部审计章程应由监事会批准并报监管部门备案。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计的( )等内容应当在组织的内部审计章程中明确规定。
A.目标
B.职责
C.权限
D.总审计师的任免
[单选题]( )会对董事会负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。( )
A.. 高级管理层
B.. 监事会
C.. 股东大会
D.. 审计委员会
[判断题]监事会的审计工作职责是对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计规程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是( )。( )
A..内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B..审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C..股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D..审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施

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