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[单选题]在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是:
A.财务主管
B.出纳人员
C.审计人员
D.销售人员
[单选题]应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是( )。
A.会计主管
B.应收账款记账员
C.审计人员
D.信用调查人员
[单选题]审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:
A.编制应收账款明细表
B.计算并分析应收账款周转率
C.编制应收账款账龄分析表
D.抽取部分销售业务并追查至相关原始凭证
[单选题]审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是( )
A.收回货款不入账
B.应收账款提前入账
C.隐匿应收账款户名
D.虚构应收账款户名
[单选题]审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难发现的错弊是:
A.应收账款提前入账
B.应收账款金额记录错误
C.漏记应收账款
D.虚列应收账款