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发布时间:2024-07-29 05:50:31

[单选题]商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,检查、评估的频率( )不得少于一次。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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[单选题]商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,检查、评估的频率( )不得少于一次。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]《贷款风险分类指引》规定,商业银行(.)应对信贷资产分类政策.程序和执行情况进行检查和评估,将结果向上级行或董事会作出书面汇报,并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。
A.财务部门
B.信贷部门
C.统计部门
D.内部审计部门
[单选题]商业银行内部审计部门应当每()对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告
A.季
B.半年
C.年
D.两年
[判断题]农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会 负责。
A.正确
B.错误
[判断题]贷款人内部审计等部门应对贷款检查职能部门的工作质量进行抽查和评价
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并(  )。
A.定期进行工作总结
B.不定期进行工作总结
C.不定期进行自我评估
D.定期进行自我评估
[判断题]内部审计人员应对所有项目都进行详细审计。( )
A.正确
B.错误
[判断题]1下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由高级管理层负责。(.)
A.正确
B.错误
[判断题]村镇银行无需设置内部审计部门和专门的内部审计岗位。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经( )签发。
A.省联社分管领导
B.内部审计部门负责人
C.省联社主要负责人
D.省联社高管
[多选题]1按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:
A.与银行业金融机构业务性质.复杂程度.风险状况和管理水平相一致
B.对每一营业机构的风险评估每年至少一次
C.对每一营业机构的审计每两年至少一次
D.对总部管理部门的审计每三年至少一次
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[单选题]商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )应支持内部审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[判断题]87.商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统.信息管理系统。
A.正确
B.错误

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