题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-04-01 05:09:05

[判断题]审计工作底稿应由审计人员根据审计方案确定的审计项目内容,逐项逐事编制形成,做到一项多稿或一事多稿,并且内容完整.清晰明确。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计工作底稿应由审计人员根据审计方案确定的审计项目内容,逐项"的相关试题:

[单选题]审计部门应当建立审计人员()审计制度,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计独立性造成的损害。
A.平行和交流
B.交流和交叉
C.交叉和更换
D.更替和交流
[判断题]审计工作底稿必须由审计组另一位成员进行复核并签名确认,审计组组长负最终复核责任。
A.正确
B.错误
[单选题]针对审计工作中的保密事项,审计人员要严守秘密不得泄露。在开展审计工作中,审计人员与审计对象或审计事项有利益关系的,应当进行()。
A.复核
B.回避
C.询问
D.重新执行
[单选题]中山农商银行实行审计人员交流和交叉审计机制,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计()造成的损害。
A.积极性
B.独立性
C.严谨性
D.审慎性
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,可以区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员在实施审计项目过程中应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。
A.正确
B.错误
[单选题]被审计单位或者被审计人员收到审计报告后按规定期限向审计组提出()。
A.口头答复
B.邮件回复
C.电话答复
D.书面意见
[判断题]审计部门应当根据审计计划成立审计组,审计组成员以审计人员为主,领导小组成员部门视情派员参加,也可借助社会审计力量开展审计。
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员办理审计事项,可以不必考虑与被审计单位或者审计事项有利害关系的回避。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《审计法》规定,审计机关和审计人员办理审计事项应该坚持什么原则( )。
A.A、公开透明
B.B、客观公正
C.C、实事求是
D.D、廉洁奉公
E. E、保守秘密
[判断题]审计组根据审计项目需要,可设立若干个审计小组,根据审计项目安排选派若干名人员组成;各审计小组负责具体落实专项审计工作。不可抽调一级支行审计岗人员共同参与,加强审计工作上下联动。
A.正确
B.错误
[单选题]审计组根据审计项目需要,对审计事项所涉及的相关人员开展访谈,发现审计线索和取得审计证据,并对潜在审计发现进行确认。对于审计访谈开展的时间正确的是:
A.审计访谈应该审计开展期初阶段实施
B.审计访谈应该审计开展期中阶段实施
C.审计访谈应该审计开展期末阶段实施
D.审计访谈可贯穿与审计实施全过程
[单选题]审计组应根据审计项目需要,对审计事项所涉及的相关人员开展(),发现审计线索和取得审计证据,并对潜在审计发现进行确认。
A.询问
B.访谈
C.评估
D.检查
[判断题]审计人员应当加强与审计对象的沟通,加强审计团队协作,自觉维护审计职业形象,不得损害组织利益。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门、审计人员应当依法开展审计工作,对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私,负有保密义务。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员在审计实施过程中应当综合采用适当的审计方法,并应注重收集和分析各类审计证据,确保审计证据的相关性、可靠性和(),与审计目标相一致,并足以支持审计结论。
A.质量性
B.充分性
C.完整性
D.准确性
[判断题]审计人员编制审计取证单,可以不用审计对象签字(盖章)确认。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门(人员)可以采取自行组织审计与委托审计相结合的方式对项目进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码