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发布时间:2024-02-05 02:37:03

[单项选择]在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助
A. 取得业务客户对控制问题的评论和建议。
B. 取得控制的初步调查。
C. 确认业务重点的范围。
D. 评价控制的充分性和有效性。

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[单项选择]在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助
A. 取得业务客户对控制问题的评论和建议。
B. 取得控制的初步调查。
C. 确认业务重点的范围。
D. 评价控制的充分性和有效性。
[单项选择]在计划内部审计业务时,所需记录以下哪项信息:
A. 完成既定的业务所需的资源。
B. 所计划的业务工作能及时完成。
C. 预期的业务发现已得到清晰识别。
D. 内部审计活动资源的使用有效率且有效果。
[单项选择]内部审计师在计划确认业务时判断某个项目不重要。不过,在随后确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目?()
A. 属性标准。
B. 实施标准。
C. 工作标准。
D. 实务公告。
[单项选择]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责
A. 批准首席审计执行官的任免。
B. 批准内部审计师的任免。
C. 批准业务工作方案。
D. 为具体的业务报告确定恰当的结论。
[单项选择]审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程
A. 安排内部审计活动,负责与政府机构相互联系。
B. 让首席审计执行官来选择外部审计师。
C. 对首席审计执行官提出的建议进行后续追踪。
D. 批准内部审计活动政策。
[单项选择]某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适
A. 确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理。
B. 确定该机构的设施是否通过竞争手段采购。
C. 确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理。
D. 确定员工对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意。
[单项选择]在对银行的投资和贷款活动进行审计时,以下哪项程序应作为初步调查的一部分
A. 审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。
B. 与管理当局会谈,确认有关投资和贷款活动政策的变化。
C. 审查董事会会议记录确认影响投资和贷款活动政策的变动。
D. 以上全对。
[单项选择]针对政府资助大学的特定用途基金的遵循性审计的目标由以下哪项决定
A. 符合公认会计准则。
B. 组织预算程序是否恰当。
C. 财务报表的真实性。
D. 特定用途基金支出的审批。
[单项选择]为了测试该自动化系统现有的数据是否正确,审计师应该开展以下哪项工作
A. 应用测试数据,确定输入的所有数据是否都被更新后的数据库正确采纳。
B. 对几天内将要输入的数据进行抽样,并将样本数据追踪至更新后的数据库,以确定更新内容的正确性。
C. 应用通用审计软件,提供有关岗位说明无效的所有员工的打印材料,并调查问题的原因。
D. 应用通用审计软件,从数据库选取员工样本,并对数据领域进行核对。
[单项选择]内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作()
A. 质量控制文件的分析。
B. 永久性审计档案。
C. 以前的审计报告。
D. 对质量控制部门的管理章程。

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