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发布时间:2024-01-01 21:13:22

[判断题]济南的趵突泉、大明湖、历下亭合称“济南三胜”。( )

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[简答题]仁信会计师事务所接受三胜股份有限公司的委托,对其2003年12月31日的与会计报表相关的内部控制进行审核,并发表审核意见。会计师事务所委派注册会计师c和D执行该业务。他们在2004年1月20日完成了审核工作,关注到下列有关内部控制。 (1)三胜公司的材料采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的末连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移人仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等要素。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部;一联交会计部登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部根据只附验收单的付款凭单登记有关账簿。 (2)会计部审核付款凭单后,支付采购款项。三胜公司授权会计部的经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了支票印章。丁根据已适当批准的凭单,在确定支票收款人名称与凭单内容一致后签署支票,并在凭单上加盖“已支付”的印章。对付款控制程序的测试表明,c和D注册会计师未发现与公司规定有不一致之处。 (3)三胜公司设立了内部审计部,并直接对董事长负责。每年对子公司和各量务部进行审计,并出具内部审计报告。C和D注册会计师获取了2003年度所有的内部审计报告,经抽查表明,内部审计报告指出了内控存在的缺陷和改进建议。 (4)三胜公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送支票等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 (5)假设三胜公司只存在事项(3),且已在相关认定时说明了该缺陷及其对控制目标的影响,注册会计师草拟的内部控制审核报告如下。 内部控制审计报告 三胜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对2003年度与会计报表相关的内部控制有效性。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们认为,贵公司按照《企业内部控制规范》于2003年12月31日保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
[单项选择]乒乓球比赛的规则是五局三胜制。甲、乙两球员的胜率分别是60%与40%。在一次比赛中,若甲先连胜了前两局,则甲最后获胜的胜率( )。
A. 为60%
B. 在81%—85%之间
C. 在86%—90%之间
D. 在91%以上
[单项选择]乒乓球比赛的规则是五局三胜制。甲、乙两球员的胜率分别是60%和40%,在一次比赛中,若甲先连胜了前两局,则甲最后获胜的概率是( )
A. 60%
B. 81%~85%之间
C. 86%~90%之间
D. 91%~95%之间
[判断题]济南某报关公司(未办理跨关区分支机构,在济南海关办理了报关注册),经常接受济南地区的进出口公司的委托,在济南以外的威海、烟台、青岛海关办理报关纳税,这种行为属于非法报关。 ( )
[单项选择]山东:济南:泰山
A. 安徽:合肥:黄山
B. 陕西:兰州:衡山
C. 湖北:长沙:华山
D. 湖南:湘潭:君山
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