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[多项选择]下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:
A. 对审计工作底稿进行分级复核
B. 对审计人员进行定期培训
C. 对审计报告进行复核
D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议
E. 对审计人员的独立性进行监督
[多项选择]以下各项依法应接受审计机关审计监督的是( )。
A. 财政部
B. 天津市人民政府
C. 中国工商银行:
D. 某私营企业
[多项选择]下列各项中,属于审计机关审计结果公告的内容有( )。
A. 审计发现的主要问题
B. 审计处理情况及建议
C. 审计组的人员构成
D. 被审计单位的基本情况
E. 审计发现问题的整改情况
[单项选择]下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
A. 从甲公司销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性
B. 实地观察甲公司固定资产,以确定固定资产的所有权
C. 对已盘点的甲公司存货进行检查,将检查结果与盘点记录相核对,以确定存货的准确性认定
D. 复核甲公司编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的正确性
[多项选择]在审计过程中,审计人员不仅要评估控制风险,而且要对各个审计环节的风险进行评估,并在风险评估的基础上运用相应方法进行实质性测试,这种审计取证模式是______。
A. 账目基础审计
B. 制度基础审计
C. 风险基础审计
D. 系统基础审计
[多项选择]下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是______。
A. 控制风险
B. 固有风险
C. 检查风险
D. 重大错报风险
[单项选择]下列各项中,不属于国家审计机关审计处罚措施的是______。
A. 没收违法所得
B. 通报批评
C. 责令限期缴纳应当上缴的款项
D. 警止
[多项选择]以下各项依法接受审计机关审计监督的是( )。
A. 财政部
B. 天津市人民政府
C. 中国工商银行
D. 某私营企业
[单项选择]当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险
A. 在过去一年中,某关键活动没有受到遵循性审计的事实。
B. 高级管理层对于审查战略性计划的要求。
C. 未预见的应收账款的显著增加未能与销售量的增加合理地钩稽。
D. 在工厂倒闭之后现金流大幅、预见到地下降。