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[单项选择]在自营账户的审核和稽核制度中,以下( )不属于禁止行为。
A. 建立专用自营账户
B. 将自营账户借给他人使用
C. 使用他人名义和非自营席位变相自营
D. 账外自营
[多项选择]证券公司应建立健全自营账户的审核和稽核制度,严禁( )。
A. 出借自营账户
B. 使用非自营席位变相自营
C. 以公司名义从自营账户中调入、调出资金
D. 账外自营
[判断题]会计稽核制度是指会计机构内部指定专人对会计核算工作进行自我检查或审核的制度,包括经济业务入账前的审核和人账后的审核。 ( )
[单项选择]下面不属于证券自营业务禁止行为的有( )。
A. 内幕交易
B. 专设自营账户
C. 操纵市场
D. 欺诈客户
[多项选择]下列不属于自营媒介的有( )
A. 路牌
B. 报纸
C. 霓虹灯
D. 电视
E. 车体
[单项选择]下列不属于证券公司自营业务禁止行为的是( )。
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 委托他人代为买卖证券
D. 将自营账户借给他人使用
[单项选择]以下不属于证券自营业务风险的是( )。
A. 法律风险
B. 市场风险
C. 政策风险
D. 经营风险
[单项选择]以下不属于证券自营买卖对象的是( )。
A. 权证
B. B股
C. 基金券
D. 国债
[判断题]内部稽核制度是会计机构内部的一种工作制度。()
[多项选择]下列选项中,符合存货稽核制度要求的有
A. 仓库保管员负责稽核所保管的存货数量和材料吊卡是否相符
B. 采购部门负责稽核存货账、卡和实物数量是否相符
C. 财会部门负责稽核存货的总分类账和明细分类账的金额是否相符
D. 验收部门负责定期或不定期抽查采购部门的账、卡和实物数量是否相符
E. 生产部门负责稽核仓库保管员所保管的存货数量和实际需求是否相符