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发布时间:2023-10-05 14:20:55

[单项选择]根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核,其发表审核意见的对象是( )。
A. 内部控制的合理性
B. 内部控制的一贯性
C. 内部控制的有效性
D. 内部控制的完整性

更多"根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报"的相关试题:

[单项选择]注册会计师对R上市公司的2005年度会计报表进行审计,根据内部控制调查后确定的审计策略,主要关注了该公司的销售和收款循环的事项,在审计过程中,他将有关重要事项向项目负责合伙人进行汇报,请帮助他作出专业的判断。
索取了公司的应收账款明细表,与账面核对无误后,选择样本进行发函询证,并根据函证结果调整审计程序,请指出以下说法中,哪个是不正确的( )。
A. 要根据重要性水平,选择应收账款余额较大的进行询证
B. 要选择应收账款余额较大,或余额小但发生交易频繁的进行函证
C. 函件退回表明应收账款虚假,回函结果标明不符的表明应收账款余额错误,就要根据回函金额和函证金额的差异进行审计调整
D. 如果审计时已经通过替代性测试确认的应收账款,在审计报告日后回函不符的,要进一步实施审计程序了解情况,如果确属会计报表差错且金额重大,则要提请被审计单位修正年度会计报表
[多项选择]注册会计师发现会计报表某些项目披露不恰当时,应提出修改意见,如果管理当局坚持不改,注册会计师可以( )。
A. 提出否定意见
B. 提出无法表示意见
C. 提出保留意见
D. 取消业务约定
[单项选择]在对M公司2005年度会计报表进行审计时,L注册会计师负责内部控制测试。在审计过程中,L注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。
通过对M公司内部控制的了解,L注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的和购货与付款循环、生产循环、销售与收款循环相关的内部控制程序。请判断M公司下述( )内部控制程序在设计上存在缺陷。
A. 销售与收款循环中,M公司在批准了顾客订单后,编制一式多联的销售单。商品仓库收到经过批准的销售单时供货
B. 采购部收到经批准的请购单后,由其职员A进行询价并确定供应商,再由其职员B负责编制和发出预先连续编号的订购单
C. 根据生产任务通知单,M公司下达制造产品的生产任务,通知生产车间组织产品制造,供应部门组织材料发放,会计部门组织成本计算
D. M公司编制销售发票时,检查是否存在装运凭证和相应的经批准的销售单,依据已授权批准的商品价目表编制销售发票,检查销售发票计价和计算的正确性,将装运凭证上的商品总数与相对应的销售发票上的商品总数进行比较
[判断题]注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。 ( )
[多项选择]注册会计师未取得年末会计报表时需要对重要性水平作出初步判断,注册会计师应根据( )确定会计报表层次的重要性水平。
A. 期中会计报表
B. 年末会计报表
C. 期中会计报表进行推算得出年末会计报表
D. 上年度会计报表做出必要的修正得出年末会计报表
[多项选择]注册会计师未取得年末会计报表时,需对重要性水平作初步判断,注册会计师应根据 ( )确定会计报表层的重要性水平。
A. 根据期中会计报表
B. 年末会计报表编制完成
C. 根据期中会计报表进行推算得出年末会计报表
D. 根据上年度会计报表作必要修正得出年末会计报表
[判断题]对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,注册会计师应在审计报告意见段之后增加说明段予以说明。 ( )
[填空题]有关法律、行政法规规定会计报表、会计报表附注和财务情况说明书须经注册会计师审计的,注册会计师及其所在的会计师事务所出具的审计报告应当随同()一并提供。
[多项选择]关联方及其交易对会计报表反映有重要影响,注册会计师进行会计报表审计时,应()。
A. 实施必要的审计程序,查明是否存在关联方
B. 实施必要的审计程序,查明被审计单位是否有存在与关联方的交易
C. 出具的审计报告中应加强调事项段说明被审计单位重大的关联方及其交易
D. 提请被审计单位管理当局就关联方及其交易的披露出具管理当局声明书
[判断题]无论内部控制设计多么合理、运行多么有效,注册会计师都应对会计报表的重要账广余额和交易类别实施实质性测试程序。( )
[判断题]注册会计师实施会计报表审计的范围,应仅限于约定的会计报表报告日期内的有关事项。()
[多项选择]注册会计师完成会计报表全部项目审查之后,在评价会计报表的公允表达时,应评价在审计中确定的“尚未更正错报的累计额”是否超过了重要性水平,这里“尚未更正错报的累计额”包括( )。
A. 通过审计发现的尚未更正错报
B. 前期审计中已确认的尚未更正错报的净影响结果
C. 推断错误
D. 被审计单位已作调整的错报

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