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发布时间:2024-01-27 23:09:34

[单项选择]内部审核要明确提出审核的( ),形成审核日程计划,并发至相关部门。
A. 时间和步骤
B. 方式方法和时间
C. 内容和步骤
D. 方式方法和步骤

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[单项选择]内部审核要明确提出审核的(),形成审核日程计划,并发至相关部门。
A. 时间和步骤
B. 方式方法和时间
C. 内容和步骤
D. 方式方法和步骤
[判断题]董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制自我评估报告。公司董事会应在审议年度财务报告等事项的同时,对公司内部控制自我评估报告形成决议。( )
[单项选择]通过安排和编制最佳日程计划,能够有效实施进度管理的科学方法是()。
A. PDPC法
B. KJ法
C. 网络图
D. 矩阵图
[单项选择]某上市公司制订了内部股权激励计划,并向中国证监会提交相关材料备案。根据规定,中国证监会对其股权激励计划有异议的,应当自收到申请材料之日起( )个工作日内提出,否则该上市公司可以审议并实施股权激励计划。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
[单项选择]内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。内部审计师对此的最佳反应是:
A. 查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围。
B. 鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定。
C. 在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致。
D. 由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止。
[单项选择]内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计。由于该工作涉及产品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本,业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:()
A. 查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围。
B. 鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准确定业务范围。
C. 在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致。
D. 由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止。
[多项选择]由于客观原因需要变更计划和日程时,导游人员制定应变计划并报告旅行社,应( )。
A. 认真分析形势
B. 对问题的性质、严重性和后果作出正确判断
C. 分析旅游者因情况变化可能出现的心理状态和情绪
D. 迅速就以上情况制定出应变计划
E. 做好安抚旅游者的工作
[单项选择]在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源最可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为?()
A. 与经营经理讨论。
B. 检查贸易订单。
C. 检查机构报送政府机构的函件。
D. 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。
[单项选择]在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源最有可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为()
A. 与经营经理讨论。
B. 检查贸易订单。
C. 检查机构报送政府机构的函件。
D. 与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。
[单项选择]首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的特征
A. 可考评并能实现。
B. 有预算并经批准。
C. 已计划并能实现。
D. 被要求并经批准。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型。
B. 确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度。
C. 确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低。
D. 确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质。
[判断题]全陪在熟悉接待计划掌握旅游团队日程安排时,应了解计划中有无特殊安排,如会见、座谈、特殊文娱节目、额外游览项目,以及是否需要收费。
[名词解释]会议日程
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制的充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具内部控制的充分性实施审计。以下哪项不属于该项审计业务的内容()
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。

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