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发布时间:2023-10-09 11:30:32

[单项选择]内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠。确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。
根据上述定义,下列属于内部控制的是:
A. 长江公司勇于履行自己的社会责任,响应环保组织的号召,将对不利于周边环境保护的项目下马
B. 蓝天公司财务部在年终结算时,工作量很大,为了按时将相关报表报出,员工都纷纷加班工作
C. 大海公司在总结以往工作的基础上,借鉴其他兄弟企业的管理经验,制定了一项关于员工临时休假或出差的工作交接制度
D. 为了规范企业会计行为,某市国资委印发了《某某市国有企业账销案存资产管理工作规则》的通知

更多"内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计"的相关试题:

[判断题]注册会计师在执行内部控制审核业务时,如果被审核单位有多个经营场所,则应当对全部经营场所的内部控制进行了解和测试。( )
[判断题]内部会计控制是企业、单位为了保证实现一定的工作目标而对内部的各个部门、人员以及业务活动进行组织、协调和互相制约的一种管理制度。( )
[多项选择]单位内部会计监督是指为了保护单位资产的()保证经营活动符合国家 法律、法规、和内部有关管理制度,提高经济管理水平和效率,而在单位 内部采取的一系列相互制约、相互监督的制度和方法。
A. 使用效率
B. 安全
C. 收益
D. 完整
[判断题]单位内部制度是指单位内部的管理控制系统。( )
[单项选择]注册会计师通过了解认为被审计单位内部控制健全有效,因此注册会计师决定依赖其内部控制,并对被审计单位的内控进行了简单的测试,将重大错报风险评价为低水平,进而实施了相对较为简略的实质性程序,但之后发现由于被审计单位串通舞弊最终导致有一项影响财务报表的重大舞弊行为没有查出,于是注册会计师可能被认为负有( )的责任。
A. 普通过失
B. 重大过失
C. 推定欺诈
D. 欺诈
[判断题]内部控制制度是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。( )
[判断题]审慎性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营,防范和化解风险为出发点。 ( )
[判断题]内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员,不得超越内部会计控制的权力。( )
[多项选择]单位内部控制措施主要有( )。
A. 不相容职务分离控制
B. 授权审批控制
C. 财产保护控制
D. 预算控制
[简答题]内部控制按其作用的发挥范围,可以分为财产物资控制、会计信息控制和经营决策控制。( )
[单项选择]单位风险,指未来的( )对企业实现其经营目标的影响。
A. 损失
B. 不利条件
C. 不确定性
D. 各种因素
[简答题]内部审计是内部控制的一个组成部分,单位应当对会计资料定期进行内部审计。( )
[多项选择]注册会计师通过对内部控制的研究与评价,如果认为被审计单位的内部控制较好,则()。
A. 可接受的检查风险较低
B. 可接受的检查风险较高
C. 实质性测试将更多的依赖于分析性测试和交易性测试
D. 实质性测试将更多的依赖于对余额的测试
[多项选择]根据《内部会计控制规范(试行)》的规定,单位内部控制制度的主要方法有( )。
A. 不相容职务相互分离控制
B. 授权批准控制
C. 财产保全控制
D. 内部报告控制

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