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发布时间:2024-07-24 21:07:36

[单项选择]内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:
A. 会损害内部审计师的客观性,在内部审计师卷入相同业务客户的确认服务时。
B. 会排除确认服务从咨询业务中产生的可能。
C. 应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致。
D. 没有强加同业务客户沟通信息的责任。

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[单项选择]内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:
A. 会损害内部审计师的客观性,在审计师卷入相同业务客户的确认服务时。
B. 会排除确认服务从咨询业务中产生的可能。
C. 应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致。
D. 没有强加同业务客户沟通信息的责任。
[单项选择]内部审计师可以提供能够增值且改进组织经营的咨询服务。这些服务的开展()。
A. 会损害内部审计师的客观性,在审计师卷入相同业务客户的确认服务时。
B. 会排除确认服务从咨询业务中产生的可能。
C. 应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致。
D. 没有强加同业务客户沟通信息的责任。
[单项选择]当内部审计师开展能够带来增值并改善公司运营的咨询服务时:
A. 如果该内部审计师承接同一客户的审计确认服务,则审计确认服务的开展有损内部审计师的客观性。
B. 由于提供了咨询业务,内部审计师不可能为管理层提供确认服务。
C. 审计确认服务的提供应该与内部审计部门章程中所反映的部门权限相一致。
D. 除了咨询业务的客户,审计确认服务不要求审计师负责向任何其他方面传达信息。
[单项选择]当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定
A. 内部审计标准。
B. 审计业务小组。
C. 审计业务客户。
D. 内部审计章程。
[单项选择]一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的
A. 适当的监督。
B. 适当的培训。
C. 内部评估。
D. 外部评估。
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
[单项选择]为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:
A. 在内部审计之后实施的外部审计工作。
B. 主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。
C. 与内部审计师配合实施的外部审计工作。
D. 按照ⅡA的《职业道德规范》实施的外部审计工作。
[单项选择]高级职业指导师要能够根据培训项目评估结果提供改进意见,并承担培训项目设计过程的督导职能。关于此项工作的要点,以下说法错误的是哪一项()
A. 无论是督导还是提出改进意见,都要善于利用和发挥集体的智慧,充分听取下级职业指导人员的意见
B. 督导的目的主要是为了考核和奖惩,在督导过程中,应坚持以此为中心的原则
C. 培训项目改进和培训设计督导工作都应该遵循职业培训的一般规律
D. 对督导过程中发现的问题,要协助下级加以解决,避免居高临下、冷漠挑剔
[单项选择]能够根据岗位用人计划评估结果,提供改进意见,承担岗位用人计划过程的督导职能,整个工作的核心是:()
A. 研究、分析、掌握劳动力市场供求及其发展变化情况
B. 掌握本地区用人单位的详细情况
C. 指导他人运用各种形式对用人单位进行岗位调查
D. 对调查过程中出现的问题进行因素分析
[单项选择]能够实现内部审计业务目标信息的最佳定义,是信息可以:()
A. 为业务结论提供合理的依据。
B. 为业务结论提供了绝对的依据。
C. 是有用的和令人信服的。
D. 是有用的和可靠的。
[单项选择]如果工程量计算人员和编制人员能够紧密地合作,改进式工程量清单编制方法可以用于( )的工程。
A. 综合规模
B. 中、大型
C. 小型和中型
D. 大型
[单项选择]

某企业网对内部员工提供业余时间多媒体继续教育学习平台和视频点播(VOD)服务,以及对内部开发人员提供协同办公所需的存储资源代码的服务器、财务数据服务器,对外提供Web服务和E-mail服务,同时部署了旁路模式的网络入侵检测服务器、网络流量监控服务器等。
通常,对以上服务器进行部署时:部署在核心交换机镜像端口的有 (1) ;部署在防火墙13MZ端口的有 (2)

1()
A. Web服务器和邮件服务器
B. 多媒体服务器和VOD服务器
C. 网络入侵检测服务器和网络流量监控服务器
D. 财务数据服务器和存储资源代码的服务器
[单项选择]建立一个家庭无线局域网,使得计算机不但能够连接因特网,而且WLAN内部还可以直接通信,正确的组网方案是______。
A. AP+无线网卡
B. 无线天线+无线Modem
C. 无线路由器+无线网卡
D. AP+无线路由器
[单项选择]为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
A. 在内部审计业务之后实施的外部审计工作。
B. 主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作。
C. 与内部审计活动配合实施的外部审计工作。
D. 按照ⅡA的《职业道德规范》实施的外部审计工作。
[单项选择]以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度
A. 制定一项关于信用卡发放的限制性政策。
B. 定期对每张信用卡的持续必要性进行审查。
C. 将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照。
D. 将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出。

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