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发布时间:2023-10-04 02:49:35

[单项选择]监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子
A. 管理者经常比较部门的绩效和预算。
B. 数据处理管理部门定期生成关于非正常交易的例外报告,并且调查问题查找原因。
C. 数据处理管理部门定期调节处理数据的批控制总数和提交的数据的批控制总数。
D. 管理者让内部审计人员对现金交易的控制进行常规审计。

更多"监督是内部控制的一个重要组成部分。下面哪项不是监督的例子"的相关试题:

[判断题]内部会计监督制度是内部控制制度的重要组成部分。( )
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )
[判断题]内部审计是内部控制的一个组成部分,是在单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行监督。 ( )
[单项选择]根据COSO报告,以下哪项是内部控制最重要的要素
A. 风险评估。
B. 控制环境。
C. 控制活动。
D. 监控。
[单项选择]下列哪项例证了内部控制的固有局限性
A. 会计主管同时操作和记录现金存款。
B. 保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库。
C. 公司赊销商品却没有适当的信用批准。
D. 公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册。
[单项选择]内部控制系统包括对资产的接触及记录的实物控制。以下哪项脱离了上述控制目标
A. 接触保险箱需要两名人员。
B. 只有仓库人员和一线的监督员可以接触原材料仓库。
C. 邮局汇集了已收到的支票清单。
D. 只有销售人员和销售监督员使用销售部门的汽车。
[单项选择]审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念
A. 管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性。
B. 控制程序应该为各级管理层所用。
C. 控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序。
D. 管理层定期解雇没达成期望目标的员工。
[多项选择]会计监督是我国经济监督体系的重要组成部分,其中包括()。
A. 单位内部的会计监督
B. 单位外部的社会监督
C. 以财政部门为主体的国家监督
D. 以上级主管部门为主体的系统监督
[单项选择]对不同层次的管理活动有着不同特点的信息需求,在任一企业内同时存在着三个不同的计划控制层,下面哪项不属于企业的计划控制层()
A. 战略计划层
B. 管理控制层
C. 操作控制层
D. 事务控制层
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由:
A. 审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。
B. 期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。
C. 错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。
D. 一些政府机构要求这样分发。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]下面的哪项描述符合判例式开发控制( )
A. 开发项目只要符合规定,就可获得规划许可
B. 规划许可的获得,是对照着相关规定来裁定的
C. 每个开发项目都得申请规划许可
D. 开发项目参照法定规划,就可获得规划许可
[单项选择]下面的哪项描述符合通则式开发控制( )
A. 只要开发活动符合规定,就可以获得规划许可
B. 以通则为依据的开发规划,就可以获得许可
C. 所有开发项目都要按规定获得规划许可
D. 通则式的开发控制的透明不高
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制的充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的
A. 帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。
B. 保证内部控制系统的重大弱点得到控制。
C. 确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。
D. 确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。

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