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发布时间:2024-07-09 22:55:19

[多项选择]下列关于内部审计的论述中,说法正确的是( )。
A. 内部审计入员应当以职业谨慎的态度执行审计业务
B. 内部审计的授权来自于企业的权力机构,因而具有绝对的独立性
C. 内部审计通过审查、评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标
D. 内部审计机构和入员不得负责被审计单位内部控制的决策与执行工作
E. 独立客观是对内部审计的要求

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[单项选择]内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是______。
A. 内部审计报告须依循统一规定的格式
B. 报告长度与业务性质有很大关系
C. 审计工作底稿应充分记录和支持审计报告
D. 应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要
[多项选择]以下关于内部审计师的说法正确的有( )。
A. 内部审计师必须保持客观和独立
B. 内部审计师应不被允许直接与外聘审计师沟通
C. 独立且客观地复核及评价企业的活动
D. 内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责
[单项选择]以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的
A. 内部审计不能保持独立性。
B. 内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。
C. 内部审计的独立性可有可无。
D. 内部审计必须保持独立性。
[多项选择]下列关于建设项目内部审计的论述正确的有( )。
A. 建设项目内部审计的范围即是业主的职能部门的运作
B. 建设项目内部审计的主要作用是监督、支持和服务
C. 建设项目业主为既有法入,其内部审计机构宜尽早介入建设项目审计业务
D. 建设项目内部审计的权限由建设项目法入权力机构确定
E. 建设项目内部审计在政府相关部门的领导下,开展内部审计工作
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是______。
A. 本单位的财务经理
B. 本单位的财务部门
C. 本单位的监事会
D. 本单位主要负责人或者权力机构
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有______。
A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果
E. 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
[多项选择]按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是______。
A. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证
B. 追究造成损失浪费的单位和人员的责任
C. 提出改进管理、提高效益的建议
D. 参与研究制定有关的规章制度
[多项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有______。
A. 向社会公布审计结果
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 参与研究制定有关的规章制度
D. 为所在单位办理纳税申报
E. 根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议
[多项选择]下列关于外部审计的说法,正确的有( )。
A. 外部审计有利于提高信息披露质量
B. 外部审计报告是银行监管的重要资料
C. 透明的信息披露有利于提高审计效率,降低审计风险
D. 我国上市银行的年报必须经过外部审汁
E. 外部审计和银行监管侧重点相同

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