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发布时间:2024-03-06 20:02:05

[多项选择]下列各项审计证据中,属于内部证据的有( )。
A. 被审计单位已对外报送的会计报表
B. 被审计单位提供的销售合同
C. 被审计单位提供的供应商开具的发票
D. 被审计单位管理当局声明书

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[多项选择]下列各项审计证据中,属于内部证据的有( )。
A. 被审计单位已对外报送的会计报表
B. 被审计单位提供的销售合同
C. 被审计单位提供的供应商开具的发票
D. 被审计单位管理当局声明书
[多项选择]下列各项审计证据属于外部证据的有( )。
A. 被审计单位提供的销货发票
B. 被审计单位提供的顾客订货单
C. 被审计单位提供的销售合同
D. 被审计单位提供的银行对账单
[多项选择]下列各项审计证据中,属于亲历证据的是______。
A. 审计人员编制的计算表
B. 银行对账单
C. 专利权证书
D. 材料入库单
[多项选择]被审计单位编制的工薪结算表属于下列各项审计证据中的______。
A. 亲历证据
B. 外部证据
C. 内部证据
D. 实物证据
[多项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有______。
A. 向社会公布审计结果
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 参与研究制定有关的规章制度
D. 为所在单位办理纳税申报
E. 根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议
[多项选择]下列各项中,属于内部审计机构权限的有:
A. 参与研究制定有关的规章制度
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证
D. 提出改进经济管理、提高经济效益的建议
E. 追究造成损失浪费的单位和人员的责任
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有______。
A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果
E. 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
[多项选择]注册会计师审计过程中获取的被审计单位下列证据中属于内部书面证据的有( )。
A. 会计记录
B. 客户盘点单
C. 客户律师对审计询证函的回函
D. 董事会会议记录
[多项选择]下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有 ( )。
A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
[多项选择]下列审计证据中,属于外部书面证据的有( )
A. 注册会计师编制的有关计算表
B. 被审计单位的律师回函
C. 产品出库凭单
D. 售货发票
E. 领料汇总表
[多项选择]外部证据是由被审计单位以外的组织机构或人士所编制的书面证据。以下审计证据中,属于外部证据的是( )。
A. 注册会计师持有的应收账款询证函回函
B. 注册会计师持有的银行存款询证函回函
C. 被审计单位持有的购货发票
D. 被审计单位管理当局对外出具的书面声明
[单项选择]内部审计的( )是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,了解有关情况,收集审计证据。
A. 观察法
B. 函证法
C. 监盘法
D. 询问法

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