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发布时间:2024-05-21 03:46:16

[多项选择]下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有 ( )。
A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录

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[多项选择]下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有 ( )。
A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
[多项选择]根据国际内部审计师协会的解释,内部审计是在一个组织内部对各项经营活动与控制系统的独立评价,()。
A. 以确定既定的政策和程序是否贯彻
B. 建立的标准是否遵循
C. 资源的利用是否合理有效
D. 单位的目标是否达到
[多项选择]下列各项中,不属于内部审计机构职责的是______。
A. 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B. 对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C. 对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
[多项选择]执业药师在合理用药方面应尽职责为( )。
A. 保证药品质量
B. 宣传药物引起的不良反应
C. 到病房进行合理用药咨询
D. 向医生推荐安全有效的药品
E. 定期进行处方和病历分析
[单项选择]某内部审计师计划应用分析性复核,验证某部门各项经营开支的正确性。在以下哪种情形下,将分析性复核作为一种验证技术进行应用并不可取:
A. 审计师注意到,开支账目存在明显的舞弊迹象。
B. 公司的运营相对稳定,过去一年中没有发生很大变化。
C. 审计师希望确定当年所发生的反常或重复出现的大型交易。
D. 经营开支的变化不是随收入而是随其他经营开支的变化而变化。
[多项选择]执业药师在合理用药方面应尽的职责有
A. 积极向患者推荐新药、贵重药和进口药
B. 向患者介绍药物的治疗作用和不良反应
C. 建立患者药历,进行用药咨询
D. 及时发现药物不良反应,并逐级报告,评价上市药物的稳定性和疗效
E. 定期进行处方和病历分析,找出不合理用药原因
[多项选择]执业药师在合理用药方面应尽的职责是
A. 保证药品质量
B. 向患者宣讲药物在治疗过程中的治疗作用和不良反应
C. 药师应经常下病房,建立患者药历,进行合理用药咨询
D. 有针对性地向临床医师椎荐和提供安全、有效的药物,提供医学情报,及时发现、报告药物不良反应
E. 定期进行处方和病历分析
[多项选择]下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制措施的有( )。
A. 筹资、投资决策和业务执行相互独立
B. 业务执行和记录相互独立
C. 盈余公积核算和复核由不同人员完成
D. 所有的资本交易事项都必须由公司最高权力机构审批
E. 限制非授权人员接近筹资和投资文件
[多项选择]执业药师在合理用药方面应尽到的职责是
A. 对医学生进行药学知识培训
B. 向患者宣传药物在治疗过程中的治疗作用和不良反应
C. 从采购、保管、调配、疗效等环节着手,保证药品质量
D. 协助医生制定最佳给药方案
E. 向临床医师推荐安全有效的药物和提供医学情报
[多项选择]执业药师在合理用药方面应尽到的职责有
A. 保证药品质量合格
B. 防止用药差错确保用药安全
C. 正确诊断和开具处方
D. 定期进行处方和病历分析
E. 提供可靠的药物信息
[多项选择]被收购公司董事会和董事应尽的职责包括( )。
A. 对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查
B. 聘请独立财务顾问对要约条件进行分析,并提出专业意见
C. 在收购人公告要约收购报告书后20日内,将本公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见报送中国证监会
D. 处置公司资产
[多项选择]测绘技术设计书的______属于甲方应尽义务。
A. 提交该测绘项目的相关资料
B. 保证测绘队伍顺利进入现场工作,并对进场人员的工作,生活提供必要的条件,保证工程款按时到位
C. 根据有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制
D. 未经允许,不得将本合同标的全部或部分转包给第三方
E. 根据技术设计书的要求确保测绘项目如期完成
[多项选择]下列各项中,属于资本循环内部控制中职责分工控制实施的有______。
A. 筹资、投资决策和业务执行相互独立
B. 业务执行和记录相互独立
C. 盈余公积核算和复核由不同人员完成
D. 限制非授权人员接近筹资和投资文件
E. 所有的资本交易事项都必须由公司最高权力机构审批
[多项选择]下列内部控制活动属于职责分工控制的有( )。
A. 业务的批准与执行相分离
B. 各种会计责任之间相分离
C. 定期财产清查盘点制度
D. 资产保管与会计记录相分离
E. 负责电子数据处理的部门内部的职责分离

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