题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-13 19:10:42

[多选题]无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( )。
A.观察
B.询问
C.函证
D.分析程序

更多"[多选题]无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( "的相关试题:

[多选题]无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( )。
A.观察
B.询问
C.函证
D.分析程序
[判断题]:内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]:内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于( )
A.审计日志
B.审计工作底稿
C.审计报告
D.审计工作记录
[多选题]:审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出( )的书面文件。
A.审计意见
B.审计建议
C.审计任务
D.规划
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织( ),以( )为基础组织实施内部审计业务。
A.风险
B.运营
C.内控
D.管理
[单选题]内部审计人员( )是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的职业纪律和应当承担的职业责任的总称。
A.职业准则
B.职业道德
C.道德规范
D.行为准则
[单选题]国有企业内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当在()直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
A.高级管理层
B.企业党组织、董事会(或者主要负责人)
C.监事会
D.管理人员
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[多选题]:内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.控制
B.指导
C.监督
D.分级复核
[判断题]1下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由高级管理层负责。(.)
A.正确
B.错误
[多选题] 《商业银行内部审计指引》要求,内部审计活动应遵循_____原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。( )
A.公平
B.公正
C.独立性
D.客观性
[多选题]:内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括( )
A.部门内部审计机构
B.城市内部审计机构
C.单位内部审计机构
D.农村内部审计
[单选题]内部审计部门应当至少每年()次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]:内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的( )。
A.决策与执行
B.监督
C.评价
D.询问
[单选题]:内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑( )
A.重要性与审计风险的问题
B.?管理需要与审计资源的问题??
C.?组织的性质、规模及内部治理结构的问题
D.?实施后续审计的问题

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码