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[单项选择]企业在对工程项目内部控制监督检查过程中,发现的工程项目内部控制的问题和薄弱环节,应当( )。
A. 揭示问题,分析形成问题的原因
B. 揭示矛盾,抓住问题的症结所在
C. 采取措施及时加以纠正和完善
D. 充分论证,制定解决方案
[单项选择]在对购货与付款内部控制实施检查过程中,助理人员向其询问,其执行的内部控制检查程序是否充分,请代为判断其中错误的是( )。
A. 检查采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况,有无存在不相容职务混岗的现象
B. 检查采购与付款业务授权批准制度的执行情况
C. 检查有关单证、凭证和文件的使用和保管情况,包括凭证的登记、领用、传递、保管、注销的手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
D. 检查应付账款和预付账款的管理和存在性
[单项选择]在银行风险管理中,()对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 总经理
[单项选择]( )对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督,财务监督,内部控制监督等监察工作。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 董事长
[单项选择]在初次实施内部控制评价时,需对内部控制过程中评价的活动包括( )。
A. 业务活动、监督活动、支持保障活动
B. 业务活动、管理活动、支持保障活动
C. 监督活动、业务活动、支持保障活动
D. 业务活动、管理活动、监督活动
[单项选择]企业的( ),包括对员工的激励与监督机制与内部控制系统相适应时,内部控制才能发挥更好的作用。
A. 培训计划
B. 资源政策
C. 政策程序
D. 信息沟通
[单项选择]在对M公司2005年度会计报表进行审计时,L注册会计师负责内部控制测试。在审计过程中,L注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。 通过对M公司内部控制的了解,L注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的和购货与付款循环、生产循环、销售与收款循环相关的内部控制程序。请判断M公司下述( )内部控制程序在设计上存在缺陷。
A. 销售与收款循环中,M公司在批准了顾客订单后,编制一式多联的销售单。商品仓库收到经过批准的销售单时供货
B. 采购部收到经批准的请购单后,由其职员A进行询价并确定供应商,再由其职员B负责编制和发出预先连续编号的订购单
C. 根据生产任务通知单,M公司下达制造产品的生产任务,通知生产车间组织产品制造,供应部门组织材料发放,会计部门组织成本计算
D. M公司编制销售发票时,检查是否存在装运凭证和相应的经批准的销售单,依据已授权批准的商品价目表编制销售发票,检查销售发票计价和计算的正确性,将装运凭证上的商品总数与相对应的销售发票上的商品总数进行比较
[单项选择]企业员工是内部控制的(),承担实施内部控制的责任。
A. 领导者
B. 要执行者
C. 客体
D. 主体