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发布时间:2024-01-07 03:43:14

[单项选择]( )是指银行经过内部审核确认后,动用呆账准备金,将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销,从而使账面反映的资产和收入更加真实。
A. 呆账减值
B. 呆账准备
C. 呆账计提
D. 呆账核销

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[单项选择]( )是指银行经过内部审核确认后,动用呆账准备金将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销。
A. 重组
B. 现金清收
C. 以资抵债
D. 呆账核销
[单项选择]是指银行经过内部审核确认后,动用呆账准备金,将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销,从而使账面反映的资产和收入更加真实。
A. 呆账计提
B. 呆账准备
C. 呆账减值
D. 呆账核销
[单项选择]( )是指银行经过内部审核确认后,动用呆账准备金,将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销,从而使账面反映的资产和收入更加真实。
A. 呆账计提
B. 呆账准备
C. 呆账减值
D. 呆账核销
[单项选择]呆账核销是指银行经过内部审核确认后,动用( )将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销,从而使账面反映的资产和收入更加真实。
A. 存款准备金
B. 呆账准备金
C. 坏账准备金
D. 股权债权
[单项选择]管理体系的审核方与受审核方的关系可分为内部审核和外部审核,内部审核又称为( )。
A. 第一方审核
B. 第二方审核
C. 第三方审核
D. 第四方审核
[单项选择]为确保系统内部审核的效果,企业领导应进行决策领导,制定审核政策,落实内部审核,并对审核发现的问题采取纠正措施和提供( )等方面的支持。
A. 人、财、物
B. 正确、质量、核心系统
C. 程序、物品
D. 证据、质量
[单项选择]在品质经理办公室,审核员要求查看内部审核计划,计划表明每六个月分别对五个部门进行一次内部审核。审核员问及这一审核周期如何确定时,品质经理回答说三年前体系刚建立时,品质手册中就规定了这一周期,公司自那时候起就保持了这一规定。审核员要求看审核记录的档案,所列出的40份记录,都是有关最近一次内部审核的,其中25份属于销售部门,其余15份平均分布在其他2个部门,另有2个部门没有任何审核记录。销售部门负责处理所有合同审查活动。以上事实不符合标准:().
A. 7.2.2
B. 8.5.2
C. 8.2.2
D. 无不符合
[单项选择]监理规划须经过( )内部审核后,再报业主确认并监督实施。
A. 监理单位法人代表
B. 监理单位技术主管部门
C. 监理单位经营主管部门
D. 总监理工程师
[单项选择]未到期责任准备金包括( )等。 ①未赚保费准备金 ②未决赔款准备金 ③保费不足准备金 ④ 翻案索赔准备金
A. ①②
B. ①③
C. ①④
D. ②③
[单项选择]实验室内部审核计划应涉及质量体系的全部要素,内部审核的周期通常为( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
[单项选择]存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金。法定存款准备金是金融机构按照其存款的一定比例向中央银行缴存的存款。这个比例通常是由( )决定,称为法定存款准备金率。
A. 国务院
B. 人民政府
C. 中央银行
D. 金融当局

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