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发布时间:2023-11-11 03:52:29

[单选题]在为某公司开展一项正式的咨询业务时,除了独立性、客观性和应有的职业审慎性考虑之外,应该做到以下哪一方面?( )
A.以书面协议或计划的形式记录正式咨询业务的一般条件、共识、意见或其他关键因素
B.评价咨询业务是否与内部审计活动的总体业务计划一致
C.举办适当的会议并收集必要的信息,以评估所需提供服务的性质和范围
D.以上全部

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[单选题]杰克在为X公司开展一项正式的咨询业务。除了独立性,客观性和应有的职业审慎性考虑之外,他应该做到以下哪方面?
A.以书面协议或计划的形式记录正式咨询业务的一般条件、共识、意见或其他关键因素。
B.评价咨询业务是否与内部审计活动的总体业务计划一致。
C.举办适当的会议并收集必要的信息,以评估所需供服务的性质和范围。
D.以上全部。
[单选题]下列关于独立性和客观性的说法中,不正确的是:
A.内部审计部门必须保持其独立性,内部审计师必须客观地开展工作
B.要达到有效履行内部审计部门职责所必须的独立程度,首席审计执行官需要直接且不受限制地与高级管理层和董事会接触
C.客观性指不偏不倚的工作态度,使得内部审计师在开展业务时相信其工作成果并且不会做出质量方面的妥协
D.客观性要求内部审计师对审计事项作出判断时不屈从于其他因素,但是董事会的要求除外
[单选题]下面哪一行为违背了审计人员的独立性和客观性原则?
A.某审计人员正在对某部门执行一项审计任务,而他不久将因工作调动而负责该部门的管理工作。
B.由于预算的限制而缩小审计范围。
C.参与一个工作小组,提出有关新的销售系统的控制准则的建议。
D.在合同实施前,复核采购代理商的合同草案。
[单选题]保持职业审慎是内部审计师的一项技能,下列选项中,属于内部审计师应该保持审慎性的内容是:①内部审计师应当理解开展咨询业务的可能动机和原因②对先前经审计委员会批准过的审计计划工作范围的作用的理解③首席审计执行官应根据风险制定计划,来确定符合组织目标、内部审计的工作重点
A.①②③
B.①③
C.②③
D.①②
[判断题]监管评级应当遵循全面性、及时性、系统性和审慎性原则。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?( )
A.与组织加班政策有关的遵循性审计
B.与人事部门的聘用与解聘政策有关的经营审计
C.与营销部门有关的绩效审计
D.与薪酬程序有关的财务控制审计
[单选题]下列属于合规管理的基本原则的是(  )。 Ⅰ.独立性原则 Ⅱ.客观性原则 Ⅲ.公正性原则 Ⅳ.协调性原则
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[判断题]中国银监会对商业银行的监管评级遵循全面性、及时性、系统性和审慎性原则。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]基金管理人合规管理的基本原则包括( ) Ⅰ、客观性原则 Ⅱ、独立性原则 Ⅲ、公正性原则 Ⅳ、专业性原则
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列事项中,不会对组织的独立性和个人的客观性造成损害的是:
A.对不同标准的遵循
B.工作范围限制
C.经费等资源方面的限制
D.个人利益冲突
[单选题]外部评级的特点与优势主要在于(  )。 ①评级机构独立性和客观性强 ②外部评级结果的社会透明度高 ③在企业国际化背景下,大型评级公司能够取得广泛的信用信息,使评级更加全面 ④外部评级机构大多数采用国际上比较先进的评级技术和方法,能够给出相对准确的评级结果
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[单选题]以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?
A.准备银行对账单。
B.在程序执行之前对其进行审查。
C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计。
D.为项目同时提供咨询服务和审计服务。
[单选题]下列属于合规管理的基本原则的是( )。   Ⅰ.独立性原则   Ⅱ.客观性原则   Ⅲ.公正性原则   Ⅳ.协调性原则
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]现考虑甲乙两人中选择其一进入审计团队执行一项技术性很强的审查工作。从客观性的角度考量,以下哪种情况可能妨碍此人入选参加审计工作?Ⅰ.甲是内部审计工作人员,具备必须要的技术技能。甲在将审计的系统开发过程中参加过该系统的控制审查。Ⅱ.乙是一位了解审计领域的技术专家,但并非内部审计工作人员。虽然乙在将要审计的信息系统部门中拥有个人声誉,但他任职于组织的另一个部门。
A.只有Ⅰ是对的。
B.只有Ⅱ是对的。
C.Ⅰ和Ⅱ都是对的。
D.Ⅰ和Ⅱ都不对。
[单选题]以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?
A.安装控制制度。
B.在执行之前审查控制制度。
C.起草控制制度的程序。
D.设计控制制度。

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