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发布时间:2024-04-27 03:55:09

[单选题]内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:
A.反馈控制
B.战略计划
C.政策和程序
D.前馈控制

更多"[单选题]内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重"的相关试题:

[单选题]内部审计仅仅是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点什么?
A.前馈控制
B.反馈控制
C.审计计划
D.资源配置
[单选题]有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于:
A.外部审计师熟悉组织流程,它的年度审计报告提供了对组织的深入了解。
B.外部审计的规模,能聘用富有经验的、有胜任能力的员工。
C.外部审计的规模,它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工。
D.外部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求。
[单选题]巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调,有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第(  )道防线。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]在有些文化和组织中,经理人员坚持不需要内部审计职能对组织的经营提供批评性的评估。管理层的这种态度最有可能对内部审计部门的( )产生不利影响。
A.工作预算的差异
B.章程
C.业绩评价
D.政策和规程
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
[单选题]与内部财务报告相关的内部审计职能是:( )
A.确保报告程序的遵循性
B.审查费用开支项目,并将各项与实际开支相核对
C.确定是否有员工未经授权而进行开支
D.识别会增大未授权费用支出发生可能性的不适当的控制
[单选题]内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价
B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为
C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点
D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
[单选题]下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?
A.保证符合会计准则
B.审查费用报销单,将报销金额与实际支出金额核对
C.识别可能存在费用超支的不适当控制
D.确定工资清单上的员工确实为企业提供服务
[单选题]内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?
A.采购政策尚未更新。
B.该组织没有利用其供货商提供的数量折扣。
C.未经适当层级授权对收货进行付款。
D.在收到货物之前向供货商付款。
[判断题]根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计活动在职能层面的审计目标是要评价组织的:
A.员工教育项目
B.人事部门
C.生产经营
D.建筑合同
[单选题]由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A.实施前审查监督制度
B.安装控制系统
C.起草控制系统程序
D.设计控制系统
[单选题]以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。
A.公司把采购订单的原件和副本都寄给供货商,在供货商接受采购订单后,将副本回寄给公司
B.验收报告被提交给采购部门,并与采购订单核对,然后被送到应付账款部门
C.应付账款部门编制付款文件
D.未付发票文档和永续存货记录分开保存
[单选题]审计委员会应能保证内部审计人员和外部审计人员的独立性,并使审计职能免受来自管理层的不适当的压力。根据这个准则,审计委员会的组成应包括:
A.董事会或相应机构的一个成员轮换的下属委员会。
B.只有相关的外部管制部门成员。
C.由包括银行、工会、政府管制部门、股东、管理层等所有重要机构的代表组成。
D.只有董事会的外部成员(如独立董事)和其他与之类似的监事会成员。
[单选题]以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围。
A.Ⅱ和Ⅳ。
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
[单选题]内部审计属于内部控制中的(  )。
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通

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