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发布时间:2024-06-10 07:09:31

[单选题]内部审计师进行一项把咨询活动和确认活动的要素合并成一个整体的业务是否恰当?( )
A.是的,一直恰当
B.是的,有的情况下是这样
C.不是,除非审计委员会许可
D.不是,永远不恰当

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[单选题]内部审计师进行一项把咨询活动和确认活动的要素合并成一个整体的业务是否恰当?
A.是的,一直恰当。
B.是的,有的情况下是这样。
C.不是,除非审计委员会许可。
D.不是,永远不恰当。
[单选题]下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?
A.评估内控的有效性和管理关键风险;
B.以可靠的方式评估和报告风险;
C.传授风险管理与控制的工具与技术;
D.设计和评估风险管理流程。
[单选题]以下哪一项不内部审计活动在开展确认服务中发挥的作用?
A.评估信息安全系统风险。
B.与信息系统使用者和信息安全人员合作实施控制。
C.追踪审计措施的实施。
D.评估安全控制。
[单选题]内部审计包括确认和咨询活动。以下哪项是确认服务的范例?
A.增值业务
B.协调业务
C.培训业务
D.合规性业务
[单选题]由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A.实施前审查监督制度
B.安装控制系统
C.起草控制系统程序
D.设计控制系统
[单选题]谁负责向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就确认与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息:
A.外部审计师
B.每个保证和咨询机构
C.首席执行官
D.首席审计执行官
[单选题]谁将主要负责向审计委员会提供内部审计与其他机构就确认工作和咨询活动协调工作,以便在专业和组织方面受益的信息?
A.外部审计师
B.首席审计执行官
C.首席执行官
D.每个确认和咨询机构
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.合规性业务
[单选题]在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?
A.确定该风险怎样才能很好地被控制。
B.为风险管理提供确认工作。
C.根据风险暴露情况修正风险管理程序。
D.为减轻已识别的风险设计控制措施。
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务?
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.合规性业务
[单选题]内部审计是公司一项重要的活动,那么内部审计在组织中应当扮演的基本角色是:
A.减少外部审计成本的内部活动
B.提高组织工作效率
C.内部审计委员会的命令执行者
D.对公司的内部环境进行审查和评估
[单选题]以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )
A.评价控制效率和管理关键风险
B.以可靠的方式评价和报告风险
C.教管理层应用关于风险和控制的工具和技术
D.设计和评估风险管理程序
[单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
A.流程设计服务
B.协调业务
C.培训业务
D.遵循性业务
[单选题]进行范围确认是项目中一项非常重要的工作,制定和执行确认程序时,第一项工作一般是( )。
A.确定需要进行确认范围的时间
B.识别确认范围需要哪些投入
C.确定确认范围正式接受的标准和要素
D.确定确认范围会议的组织步骤
[单选题]内部审计师跟踪活动发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠正。首席审计执行官(CA E)就该项发现与高级管理层进行讨论,管理层告知首席审计执行官愿意承担这种风险,该CAE应该:
A.不用做进一步的跟踪工作,因为管理层有权决定是否采取内部审计师的建议
B.对管理层的做法表示认可,以免发生冲突
C.要求管理层必须进行纠正
D.评估高级管理层决定承担风险的原因,并向董事会报告管理层的决定
[单选题]在评估一项活动的风险时,内部审计师应:
A.确定该风险怎样才能得到很好的控制
B.为风险管理提供确认业务
C.根据风险暴露情况更新风险管理程序
D.以设计控制措施减轻已识别的风险
[单选题]某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( )
A.鉴于该商店已对现金部门建立了设计良好的内部控制系统,因此向管理高层提交的审计报告中保证“现金部门不存在违法乱纪现象”
B.审计师编制了整个现金部门的流程图,但仅对交易业务进行抽样测试
C.审计报告包括一条有充分证据支持的建议,即:建议对现金部门裁员,虽然裁员可能会对员工的士气产生负面影响
D.审计师将现金部门涉嫌错误做法的情况告知百货商店内部恰当的主管部门,但没有告知外部主管机构
[单选题]某个内部审计活动已经安排了一项与建筑合同有关的审计业务,其中的一项任务是将外购材料与设计师的图纸进行比对。目前从事内部审计活动的员工均不具备足够的专业技能以完成此程序。首席审计执行官应当:
A.从日程表上删除此项业务
B.使用现有员工执行所有审计业务
C.聘用一位工程顾问执行这个比对
D.接受承建商的书面声明

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