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发布时间:2023-12-19 04:23:18

[单项选择]某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是()Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施
A. 只有Ⅰ和Ⅲ是对的
B. 只有Ⅰ是对的
C. 只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D. Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对

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[单项选择]审计经理正开展质量评估业务以确定审计业务恰当并充分地按计划执行的程度对于审计经理得出计划不充分的地方,他可能是发现了以下哪方面的信息()
A. 审计业务开始时,审计工作的目标和范围没有清晰界定
B. 由于未预期到的阻碍使审计预算超支15%
C. 内部审计师没有对大量的审计活动的每个单项工作目标进行评价
D. 所互核的审计工作方案往往是逐渐形成的,很少预计到所有可能碰到的情况
[单项选择]鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行主管(CAE)决定不针对审计建议安排后续工作。审计执行主管的决定是否违反了《标准》()?
A. 违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。
B. 没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施。
C. 没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作。
D. 违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议。
[多项选择]审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
A. 符合法定的职责和权限
B. 建立适当的审计质量控制制度
C. 有职业胜任能力的审计人员
D. 保持应有的审计独立性
E. 必需的经费和其他工作条件
[多项选择]承办审计业务的审计人员应当具备的条件是()。
A. 熟悉有关的法律、法规和政策。
B. 掌握审计及相关专业知识。
C. 有一定的审计或者其他相关专业工作经验。
D. 具有调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力。
[单项选择]内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。()
A. 次要证据.
B. 依情况而定的证据.
C. 传闻证据.
D. 意见证据.
[多项选择]社会审计组织和审计人员在执行审计业务时.对委托单位负有的责任是()。
A. 按时按质完成委托业务
B. 保密
C. 不得以服务成果的大小收取费用
D. 保证提供经济效益
E. 管理决策
[多项选择]审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
A. 严格执行审计纪律
B. 坚持文明审计,保持良好的职业形象
C. 客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益
D. 与被审计单位沟通并听取其意见
[单项选择]不属于鉴证业务基本准则规范的审计业务有()。
A. 内部控制鉴证业务
B. 财务报表审计业务
C. 验证业务
D. 合并、分立和清算审计
[判断题]事务所将其内控咨询业务和审计业务进行分离后,仍可以为同一企业提供审计和咨询服务。
[单项选择]内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
A. 内部审计人员在实施内部审计业务时,诚实、守信
B. 廉洁、正直
C. 实事求是
D. 屈从于外部压力,违反原则
[单项选择]()是指注册会计师为了高效地完成某项审计业务、达到预期审计目标而对审计工作进行的安排。
A. 审计计划
B. 审计业务约定书
C. 审计准则
D. 审计工作底稿
[单项选择]某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()
A. 确保内部审计师的建议及时得到考虑
B. 确定管理层是否针对报告结果采取相关措施
C. 允许内部审计师评价其建议的有效性
D. 记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。
[填空题]审计准则用于规范注册会计师执行历史财务信息()审计业务,要求注册会计师综合使用审计方法,对财务报表获取合理程度的保证;审阅准则用于注册会计师执行历史财务信息审阅业务,要求注册会计师主要使用询问和分析程序,对财务报表获取有限程度的保证;
[多项选择]高新技术企业认定专项审计业务的专项审计报告可以分为的类型有()。
A. 无保留意见的审计报告
B. 保留意见的审计报告
C. 否定意见的审计报告
D. 无法表示意见的审计报告
[单项选择]注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存()。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
[单项选择]某首席审计执行官同意开展一项审计业务,该业务的重点内容是客户对公司产品服务质量的看法,以下哪项内容应首先得到审计()?
A. 成本效益
B. 质量控制
C. 客户投诉
D. 供应商的发货情况
[单项选择]审计事务所进行工程审计的业务重点是()。
A. 工程概算编制审计
B. 工程财务决算审计
C. 工程结算审计
D. 概算执行情况审计
[多项选择]内部审计人员实施内部审计业务前,对客观性进行评估,应当采取的措施有()
A. 识别可能影响客观性的因素
B. 评估可能影响客观性因素的严重程度
C. 向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
D. 审计本人曾经参与过的业务活动

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